A.甲公司審計委員會的成員全部為非執(zhí)行董事
B.甲公司審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復(fù)核除內(nèi)部審計部門之外的所有部門和系統(tǒng)
C.內(nèi)部控制評價中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事會報告,但一般缺陷可視情況而定
D.甲公司審計委員會的職責(zé)由董事會確定,審計委員會每年應(yīng)對其權(quán)限及其有效性進行復(fù)核
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A.重大缺陷應(yīng)當(dāng)由董事會予以最終認(rèn)定
B.內(nèi)部控制缺陷分為設(shè)計缺陷和執(zhí)行缺陷
C.重要缺陷的整改方案都應(yīng)向管理層報告并審定
D.重要缺陷會影響企業(yè)內(nèi)部控制的整體有效性,應(yīng)當(dāng)引起董事會的重視
A.一般物資或勞務(wù)的采購采用詢價或定向采購的方式
B.企業(yè)應(yīng)指定專人通過函證等方式,定期與供應(yīng)商核對往來款項
C.小額零星物資或勞務(wù)可以采用直接購買等方式
D.重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)組織專家進行論證并進行集體決策
A.缺乏誠實守信的經(jīng)營理念,可能導(dǎo)致舞弊事件的發(fā)生
B.促進就業(yè)和員工權(quán)益保護不夠,可能導(dǎo)致員工積極性受挫
C.安全生產(chǎn)措施不到位,責(zé)任不落實,可能導(dǎo)致企業(yè)安全事故的發(fā)生
D.產(chǎn)品質(zhì)量低劣,侵害消費者利益,可能導(dǎo)致企業(yè)巨額賠償、形象受損
A.過度擴張,超出了美捷管理人員的實際能力,且實施發(fā)展戰(zhàn)略的資金存在較大缺口
B.偏離主業(yè),導(dǎo)致企業(yè)資源分散,難以形成自身核心能力
C.未及時向企業(yè)員工宣傳企業(yè)規(guī)章制度。出現(xiàn)員工因不了解制度而違反管理規(guī)定的情形
D.收購后沒有注重文化管理,導(dǎo)致不同企業(yè)文化差異帶來新的矛盾
A.獨立董事的獨立性
B.董事長對經(jīng)理的決策授權(quán)與監(jiān)督
C.董事、監(jiān)事、經(jīng)理的考核激勵控制
D.董事會聘請獨立第三方對經(jīng)理履行職責(zé)情況的檢查
最新試題
以下關(guān)于內(nèi)部控制評價報告表述錯誤的有()。
下列屬于銷售業(yè)務(wù)需要關(guān)注的風(fēng)險的是()。
下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中,正確的是()。
以下選項中,不符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號一銷售業(yè)務(wù)》要求的是()。
甲公司是一家智能手機研發(fā)企業(yè),近日通過社會招聘引進了海歸博士王某從事智能手機核心技術(shù)的研發(fā)和攻關(guān),根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第10號一研究與開發(fā)》的有關(guān)要求,甲公司在與王某簽訂勞動合同時,應(yīng)特別約定()。
我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》將內(nèi)部控制的目標(biāo)歸納為五個方面,以下屬于這五方面的有()。
甲白酒生產(chǎn)企業(yè)近期頻頻開展對地方小酒廠的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號~發(fā)展戰(zhàn)略》,下列屬于甲公司應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險的有()。
下列各項關(guān)于內(nèi)部控制缺陷的說法中,錯誤的有()。
下列各項關(guān)于企業(yè)投資活動內(nèi)部控制措施的表述中,正確的是()。
下列各項關(guān)于內(nèi)部控制評價工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。