A.首席審計執(zhí)行官。
B.公司管理層。
C.董事會。
D.內(nèi)部審計師。
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A.先發(fā)制人策略。
B.對抗策略。
C.適應策略。
D.損失控制策略。
A.向最高管理者宣傳內(nèi)部審計的作用,并與他們經(jīng)常保持溝通和聯(lián)系。
B.通過公司最大股東去說服最高管理者接受這一認識。
C.與最高管理者協(xié)商,給予他們好處,如提交他們滿意的審計報告。
D.允許最高管理者對何種審計發(fā)現(xiàn)可以在審計報告中反映發(fā)表意見。
A.提升道德標準和價值觀。
B.確保有效的組織業(yè)績管理和責任制。
C.傳達風險和控制信息。
D.只協(xié)調(diào)內(nèi)、部審計師和管理層的工作。
A.將董事會設(shè)計的控制付諸實施和監(jiān)督。
B.審核經(jīng)營信息的可靠性和完整性。
C.確保內(nèi)、外部審計師有效監(jiān)督風險管理和控制系統(tǒng)。
D.建立和保持組織文化。
A.監(jiān)督組織風險管理系統(tǒng)的建立、管理和評價。
B.與其他內(nèi)部或外部的審計和咨詢服務提供者進行協(xié)調(diào),確保適當?shù)母采w面,最大限度的減少重復工作。
C.將內(nèi)部審計活度計劃和資源需求報告高級管理層和審計委員會,以便他們審查和批準。
D.對管理層是否針對已經(jīng)報告的重大風險采取了適當?shù)男械倪M行跟蹤檢查。
最新試題
在電子轉(zhuǎn)賬(EFT)環(huán)境中,以下哪種風險并不比在應用紙質(zhì)交易的人工系統(tǒng)中更為嚴重?()
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平衡積(記)分卡的首要關(guān)注對象是()
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