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國際注冊內部審計師考試(CIA)
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每日一練
章節(jié)練習
國際注冊內部審計師考試(CIA)內部審計基礎知識章節(jié)練習(2019.11.23)
來源:考試資料網
1
某內部審計師在進行審計時發(fā)現,某部門的業(yè)務程序沒有按照公司章程中的規(guī)定予以實施,但是此程序能夠提高效率,縮短處理時間,也沒有對內部控制造成缺陷,此時審計人員應該:()
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2
下列哪種情況不適用于《薩班斯一奧克斯利法案》:()
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3
內部審計師發(fā)現舞弊的責任不包括:()
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4
組織程序允許員工預見可能出現的問題。這種控制被稱為:()
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5
首席審計官安排內部審計師開展年終審計,評價薪酬記錄。內部審計師與薪酬福利部的領導取得了聯系,但被拒絕接觸必要的文件。為了避免這個問題:()
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6
審計人員接受建議通過查看“紅旗”(redflags)來確定管理當局是否涉及舞弊。下列陳述中,哪些不屬于利用“紅旗”作為舞弊信號時所遇到的相應困難?()
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7
以下哪項措施能夠防止接收未訂購的貨物:()
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8
和傳統(tǒng)的完全成本法不同,作業(yè)成本法(ABC):()
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9
內部審計師小張正在準備一家單位的招標合約項目提供鑒證業(yè)務。這項業(yè)務計劃還未完成,但是內審師安排了一次與這項業(yè)務的管理層會面。這次會議目的在于建立良好的工作關系并圖求獲得管理層的幫助來完成此次審計。小張準備了此次會議的議程表以求與管理層進行協商。下列關于小張的行為描述正確的是:()
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10
根據《標準》,內部審計報告的審計發(fā)現應該包括:()
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