單項選擇題和傳統(tǒng)的完全成本法不同,作業(yè)成本法(ABC):()

A.僅按照非財務變量將成本分配到各產品中
B.按照涉及的不同作業(yè)將成本分配到各產品中
C.按照某一共同的生產規(guī)模尺度將管理費用分配到各產品中
D.僅分配各產品發(fā)生的直接成本


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2.單項選擇題某公司要求其咨詢顧問對某些經理的領導風格進行評價,并就經理應該如何改變其行為,以便改善人際關系和/或其所在部門的生產提出建議。工程部門的經理在其員工中間很受歡迎,所有人合作得很愉快。但是,該部門工作拖拉,任務積壓嚴重,而且生產部門經常抱怨裝配圖紙過時。該顧問應該提出的最合適建議是:()

A.該經理應該在提高經營效率的同時更多地注意員工的個人需要。
B.該經理應該減少對員工個人需要的關注,并在員工個人需要與經營效率間進行適度平衡。
C.該經理應該保持現(xiàn)有的做法,因為經營效率沒有人際關系和睦那么重要。
D.該經理應該保持對員工個人需要的關注,但應該將同樣的注意力放在提髙經營效率上。

3.單項選擇題某部門的員工均為具有高超技術的專業(yè)人士,他們一起共事已逾五年,對現(xiàn)有的工作及工作關系很滿意。請問該部門經理應采取以下何種管理方法?()

A.在工作的細節(jié)問題給予員工指導
B.通過下放權力盡可能減少指令
C.為完成任務而提供指導與支持
D.盡可能減少員工參與決策

4.單項選擇題分析一個城市的財政狀況可以通過觀察其財務比率來進行,以下哪個比率越高越表明該城市有足夠的短期償債能力?()

A.總普通基金現(xiàn)金及投資總普通基金負債/總普通基金負債
B.總普通基金負債/總普通基金收入
C.提取準備金前總普通基金余額/總普通基金收人
D.債務基金/總收人

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在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

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某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

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現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

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以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

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由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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內部審計章程應該做到以下哪些方面()

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