單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()
Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課
Ⅱ.參加內部審計會議和研討會
Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作
Ⅳ.參與內部審計研究項目

A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅰ和Ⅱ
C.Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ


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1.單項選擇題要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

A.審計人員的能力應該與主要職責是偵測和調查舞弊的人士的能力相當
B.審計人員必須有足夠的知識來評估舞弊風險和組織管理舞弊風險的方式
C.審計人員無需具備與應對舞弊風險相關的能力,因為調查和檢測舞弊行為是組織其他職能部門的工作
D.審計人員必須有鑒定舞弊偵測和調查技術的基本知識

2.單項選擇題內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

A.界定關鍵成功因素
B.收集與考核過程相關的數(shù)據(jù)
C.審查具體的業(yè)務過程
D.確認業(yè)績差距

3.單項選擇題在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

A.不可能在數(shù)據(jù)庫中追蹤用戶的活動
B.一些個人知曉用戶身份(ID)和密碼的組合
C.在源代碼中儲存用戶身份(ID)和密碼的組合是推薦做法
D.應用程序的用戶很容易看到用戶身份(ID)和密碼的組合

4.單項選擇題在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

A.就貸款方案與銀行進行談判,并將它們提交給管理層評估
B.分析資金來源并將它交給審計委員會
C.進行“制造”或“購買”決策分析以決定公司應該分包部分生產還是擴大生產能力,向管理層報告建議等待批準
D.進行管理層計劃程序的獨立評估作為提出建議的基礎

5.單項選擇題審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

A.接受主席的審計要求,將審計結果僅僅報告給審計委員會主席
B.接受主席的審計要求,但需要將此事告知高層管理人員
C.拒絕主席的審計要求,因為對內部審計部門的獨立性或客觀性有損害
D.拒絕主席的審計要求,因為它已超出內部審計章程的范圍

最新試題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

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內部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

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根據(jù)《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()

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內部審計章程應該做到以下哪些方面()

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因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

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某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

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在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

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