單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行整改工作管理辦法》,按照產(chǎn)生原因,問題分為()個類別。

A.三
B.五
C.七
D.十


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題累計涉及金額在50萬元以上的貪污、受賄等職務(wù)犯罪的問題,應(yīng)歸為()。

A.重大類
B.較大類
C.關(guān)注類
D.一般類

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,以下說法錯誤的是()。

A.離任審計的期間范圍為被審計高管人員任職的起止時間
B.對在本崗位任職時間超過三年的被審計高管人員,審計機(jī)構(gòu)可以風(fēng)險為導(dǎo)向確定審計重點(diǎn)年度,如有必要可追溯到以前年度
C.對任現(xiàn)職不滿一年的被審計高管人員,審計機(jī)構(gòu)可以就其任前一職務(wù)的職責(zé)履行情況進(jìn)行延伸審計
D.二級支行(含)以上行長任現(xiàn)職滿三年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項(xiàng)目風(fēng)險評審,以下說法正確的是()。

A.一級分行及以下機(jī)構(gòu)內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)成立項(xiàng)目風(fēng)險評審組,主要負(fù)責(zé)在項(xiàng)目實(shí)施后對被審計對象相關(guān)信息進(jìn)行風(fēng)險評估
B.評審組組長必須由主管內(nèi)控合規(guī)工作行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任
C.一級分行項(xiàng)目風(fēng)險評審組每次參加評審的成員應(yīng)不少于5人
D.二級分行項(xiàng)目風(fēng)險評審組每次參加評審的成員應(yīng)不少于5人

5.單項(xiàng)選擇題一級分行及以下機(jī)構(gòu)應(yīng)建立()的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計信息歸集機(jī)制。

A.內(nèi)控合規(guī)部門主導(dǎo)、業(yè)務(wù)主管部門配合
B.業(yè)務(wù)主管部門主導(dǎo)、內(nèi)控合規(guī)部門配合
C.內(nèi)控合規(guī)部門和業(yè)務(wù)主管部門共同主導(dǎo)
D.內(nèi)控合規(guī)部門或業(yè)務(wù)主管部門主導(dǎo)

最新試題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗(yàn)證、詢問、下發(fā)風(fēng)險提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問題的整改。

題型:判斷題

就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險無法量化評估。

題型:判斷題

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測是合規(guī)風(fēng)險識別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題

各級行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項(xiàng)目主辦部門按照要求準(zhǔn)確記錄檢查實(shí)施全過程。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項(xiàng)申請。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風(fēng)險管理計劃和合規(guī)風(fēng)險評估報告。

題型:判斷題