單項(xiàng)選擇題按照影響內(nèi)部控制目標(biāo)的嚴(yán)重程度,分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,以下描述符合重要缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的有()

A.因財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷導(dǎo)致的資產(chǎn)及負(fù)債類科目潛在錯(cuò)報(bào)>資產(chǎn)總額的0.09%
B.因財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷導(dǎo)致的資產(chǎn)總額的0.005%<資產(chǎn)及負(fù)債類科目潛在錯(cuò)報(bào)≤資產(chǎn)總額的0.09%
C.非財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷導(dǎo)致的直接財(cái)產(chǎn)損失>所有者權(quán)益的1.6%
D.財(cái)務(wù)報(bào)表潛在錯(cuò)報(bào)金額、或直接財(cái)產(chǎn)損失介于人民幣200萬(wàn)(含)至1000萬(wàn)之間


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1.單項(xiàng)選擇題總、分行()作為興業(yè)銀行內(nèi)控管理職能部門,負(fù)責(zé)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的牽頭組織實(shí)施。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部
B.盡職調(diào)查中心
C.法律與合規(guī)部門
D.審計(jì)部

2.單項(xiàng)選擇題下列不屬于內(nèi)部控制原則的是()

A.全面原則
B.審慎原則
C.有效原則
D.盈利原則

3.單項(xiàng)選擇題下述對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)的描述,錯(cuò)誤的是()

A.對(duì)興業(yè)銀行內(nèi)控制體系建設(shè)進(jìn)行分析評(píng)估
B.對(duì)興業(yè)銀行盈利能力的分析評(píng)估
C.對(duì)興業(yè)銀行內(nèi)控實(shí)施情況的分析評(píng)估
D.對(duì)興業(yè)銀行內(nèi)控運(yùn)行結(jié)果的分析評(píng)估

4.單項(xiàng)選擇題下述關(guān)于興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)工作分工描述正確的是()

A.經(jīng)辦機(jī)構(gòu)自評(píng)
B.業(yè)務(wù)部門復(fù)評(píng)
C.法律與合規(guī)部獨(dú)立評(píng)價(jià)
D.以上都不是

5.單項(xiàng)選擇題下述內(nèi)控自評(píng)工作流程,哪項(xiàng)符合興業(yè)銀行規(guī)定()

A.確定內(nèi)控自評(píng)范圍、制訂內(nèi)控自評(píng)工作方案、內(nèi)控測(cè)試、內(nèi)控缺陷認(rèn)定與整改、制訂內(nèi)控自評(píng)工作底稿、內(nèi)控缺陷的持續(xù)識(shí)別與整改
B.確定內(nèi)控自評(píng)范圍、制訂內(nèi)控自評(píng)工作底稿、制訂內(nèi)控自評(píng)工作方案、內(nèi)控測(cè)試、內(nèi)控缺陷認(rèn)定與整改、內(nèi)控缺陷的持續(xù)識(shí)別與整改
C.確定內(nèi)控自評(píng)范圍、制訂內(nèi)控自評(píng)工作方案、制訂內(nèi)控自評(píng)工作底稿、內(nèi)控測(cè)試、內(nèi)控缺陷認(rèn)定與整改、內(nèi)控缺陷的持續(xù)識(shí)別與整改
D.制訂內(nèi)控自評(píng)工作方案、確定內(nèi)控自評(píng)范圍、制訂內(nèi)控自評(píng)工作底稿、內(nèi)控測(cè)試、內(nèi)控缺陷認(rèn)定與整改、內(nèi)控缺陷的持續(xù)識(shí)別與整改

最新試題

興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循的原則,包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

非財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證除財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)之外的、其他目標(biāo)的內(nèi)部控制可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷,包括()等內(nèi)部控制目標(biāo)。

題型:多項(xiàng)選擇題

總行內(nèi)部控制委員會(huì)設(shè)主任委員一名,張某為總行董事會(huì)董事,王某為總行監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo),趙某為總行審計(jì)部部門負(fù)責(zé)人,請(qǐng)問誰(shuí)不符合主任委員資格()

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下列哪個(gè)屬于反洗錢行為的上游犯罪活動(dòng)()

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內(nèi)部控制評(píng)估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()

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總行內(nèi)部控制委員會(huì)常設(shè)成員有()

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內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

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內(nèi)控評(píng)估的主要方法有()。

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下列屬于內(nèi)部控制的基本原則的是()

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以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露()

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