A.選擇需進(jìn)行招標(biāo)購買的代表性樣本,并追溯相關(guān)的采購訂單,以確定采購金額超過2000美元
B.選擇采購金額超過2000美元的代表性樣本,核對相關(guān)文本,以確定所有的招標(biāo)程序或放棄程序記錄在案
C.與采購部門主管面談,查詢是否存在違背規(guī)定的招標(biāo)行為
D.與執(zhí)行副總裁面談,查詢授權(quán)放棄招標(biāo)的情形和頻數(shù)
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你可能感興趣的試題
A.由客戶已審計財務(wù)報表證明的信用核準(zhǔn)文件
B.由被審計方提供的客戶銷售發(fā)票
C.由客戶直接提供的積極性函證
D.被審計方記錄的與賒相關(guān)的客戶購買訂單
A.審計證據(jù)是前期規(guī)劃調(diào)研,審計程序以及現(xiàn)場工作結(jié)論的局面記錄
B.審計證據(jù)是審計人員通過觀察環(huán)境、與人訪談,以及檢查記錄獲取的局面信息記錄
C.審計證據(jù)是審計人員用來推斷被審計項目的恰當(dāng)性的中介性事實或事實的組合
D.審計證據(jù)是證明系統(tǒng)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo),活動未得到有效實施,以及活動未得到實施的詳細(xì)局面記錄
下表列示的是對應(yīng)收帳款僅使用積極性函證(positiveconfirmation)情況的匯總
上面的信息表明該工作底稿有缺陷,因為它沒有()。
A.使用消極性函證(negaitive confirmation)程序
B.確定總體并指出被函證應(yīng)收款總金額的比例
C.描述對積極性函證中沒有回函的應(yīng)收帳款實施的替代程序
D.函證時不用的帳戶樣本
A.在產(chǎn)品帳戶中不包括沒有根據(jù)的工資成本
B.個人工時卡片經(jīng)過正當(dāng)批準(zhǔn)
C.工資成本被準(zhǔn)確地分配至在產(chǎn)品帳戶中
D.僅根據(jù)實際荼時間向職員支付工資
A.被審者現(xiàn)金日記帳中的一個附有付款憑單的記錄
B.一張注銷(canceled)支票,曾交給供應(yīng)商并有發(fā)票可查,包括在審計人員直接從銀行取得對帳單中
C.顯示對發(fā)票付款的應(yīng)付帳款明細(xì)帳
D.印有“已付款”字樣的供應(yīng)商原始發(fā)票,并有發(fā)票號可查
最新試題
與縱向流程圖相比,以下哪項有關(guān)水平流程圖的描述正確?()
內(nèi)部審計職能剛剛完成對應(yīng)付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結(jié)報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()
為了對屬性抽樣的結(jié)論進(jìn)行評價,必須首先明確()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
編制工作底稿摘要可以用于()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
撰寫書面正式審計報告的主要原因是()
如果內(nèi)部審計師正在與3個人面談,其中某個人涉嫌舞弊。以下哪項是最無效的方法()
以下哪項最為全面地描述了工作底稿的恰當(dāng)內(nèi)容?()
以下的點狀圖說明了什么()