多項(xiàng)選擇題根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》的要求,下述做法正確的有()。

A.根據(jù)《審計(jì)指引》要求,僅針對與企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行審計(jì)
B.若企業(yè)內(nèi)部未設(shè)內(nèi)審部,可聘請同一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所為其進(jìn)行內(nèi)部控制有效性評價(jià)和審計(jì)
C.評價(jià)內(nèi)部控制的有效性是董事會(huì)的最終責(zé)任,注冊會(huì)計(jì)師只是對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見并提供合理保證
D.上市公司聘請的開展企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格


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1.多項(xiàng)選擇題在良好的公司治理實(shí)踐中,下列關(guān)于審計(jì)委員會(huì)描述正確的有()。

A.絕大多數(shù)成員必須是獨(dú)立董事
B.負(fù)責(zé)整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程,包括確保內(nèi)部控制系統(tǒng)是充分且有效的
C.批準(zhǔn)年報(bào)中有關(guān)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的陳述
D.批準(zhǔn)外聘審計(jì)師的業(yè)務(wù)條款及審計(jì)服務(wù)的報(bào)酬

2.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,屬于上市公司審計(jì)委員會(huì)應(yīng)履行的職責(zé)有()。

A.確保公司內(nèi)部審計(jì)部門能直接與董事長接觸
B.批準(zhǔn)年度報(bào)告中有關(guān)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的陳述
C.就任命、重新任命或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決定
D.針對管理層做出的企業(yè)內(nèi)部控制情況匯報(bào)做出復(fù)核

3.多項(xiàng)選擇題審計(jì)委員會(huì)對內(nèi)部審計(jì)的復(fù)核包括()。

A.組織中的地位
B.職能范圍
C.技術(shù)才能
D.專業(yè)應(yīng)盡義務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于內(nèi)部控制缺陷劃分,表述正確的有()。

A.設(shè)計(jì)缺陷既可以是系統(tǒng)的設(shè)計(jì)缺陷,也可以是系統(tǒng)外手工控制的設(shè)計(jì)缺陷
B.按照內(nèi)部控制嚴(yán)重程度,內(nèi)部控制缺陷依次劃分為重要缺陷、重大缺陷和一般缺陷
C.按照影響內(nèi)部控制目標(biāo)的具體表現(xiàn)形式分類,內(nèi)部控制缺陷可劃分為財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)缺陷和非財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)缺陷
D.物資采購申請金額已超其采購權(quán)限,卻未向上級(jí)公司申請安排大宗物品采購屬于控制設(shè)計(jì)缺陷

5.多項(xiàng)選擇題對于內(nèi)部控制缺陷表述不正確的有()。

A.內(nèi)部控制缺陷包括設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷
B.設(shè)計(jì)缺陷的含義是指系統(tǒng)的設(shè)計(jì)缺陷
C.企業(yè)對內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)以日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督為基礎(chǔ)
D.內(nèi)審部是內(nèi)部控制評價(jià)意見的最終認(rèn)定部門

最新試題

關(guān)于審計(jì)委員會(huì)履行職責(zé)方式表述錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)缺陷是指()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對于內(nèi)部控制缺陷表述不正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》的表述正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

建議審計(jì)委員會(huì)每年至少舉行()會(huì)議,并于審計(jì)周期的主要日期舉行。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于內(nèi)部控制評價(jià)的說法中,正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中,屬于上市公司審計(jì)委員會(huì)應(yīng)履行的職責(zé)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)不屬于內(nèi)部控制缺陷按照內(nèi)部控制嚴(yán)重程度分類的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

甲公司在董事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施及內(nèi)控自我評價(jià)等。下列選項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)內(nèi)部控制評價(jià)的說法中錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題