A.真實性
B.可靠性
C.獨立性
D.公允性
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最新試題
()是指保險機(jī)構(gòu)分級設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進(jìn)行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔(dān)內(nèi)部審計職責(zé)并上報審計結(jié)果。
被審計對象有下列哪些情形之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴(yán)肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責(zé)任和間接責(zé)任。()
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,其中持有注冊內(nèi)部審計師、注冊會計師等證書或具有與會計、審計、信息技術(shù)、投資等內(nèi)審工作相關(guān)的中級以上專業(yè)技術(shù)資格的人員應(yīng)不低于專職內(nèi)部審計人員的()%。
保險機(jī)構(gòu)審計責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對省級分公司及其分支機(jī)構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。
沒有設(shè)立董事會的,由保險機(jī)構(gòu)()或負(fù)責(zé)人履行有關(guān)職責(zé)。
每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應(yīng)包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。
()是指保險機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機(jī)構(gòu)()可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。
審計報告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求?()
保險機(jī)構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()