A.競爭對手使用的處理系統(tǒng)類型。
B.系統(tǒng)需要的計算機設備。
C.管理人員進行計劃和控制時的信息要求。
D.關于現(xiàn)有系統(tǒng)已有的適當控制。
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A.最容易取得的信息
B.主觀判斷
C.客觀評價
D.信息與各種問題間的邏輯關系
根據(jù)《標準》,以下哪一項內(nèi)容屬于在開展確認業(yè)務時內(nèi)部審計師必須履行的應有的職業(yè)審慎的內(nèi)容?
Ⅰ.考慮被審計對象的需要和期望。
Ⅱ.考慮出現(xiàn)嚴重失誤、違法亂紀現(xiàn)象和違犯相關法律法規(guī)行為的概率。
Ⅲ.考慮需要審計的會計事項的數(shù)量。
Ⅳ,相對于審計可能帶來的種種好處,考慮審計業(yè)務的成本。()
A.Ⅰ和Ⅳ是對的
B.Ⅱ和Ⅲ是對的
C.Ⅱ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都對
A.內(nèi)部審計師的經(jīng)驗和知識
B.不符合規(guī)范的反向結(jié)果
C.對作出不正確的審計結(jié)論的可接受風險水平
D.執(zhí)行樣本選擇的審計程序需要的成本
A.負責風險管理監(jiān)督作用咨詢作用
B.監(jiān)督風險管理負責風險管理咨詢作用
C.負責風險管理咨詢作用監(jiān)督作用
D.監(jiān)督作用咨詢作用負責風險管理
A.保持原有的員工人數(shù)。
B.最大限度地降低設備維修成本。
C.履行對客戶的義務。
D.從計劃中獲得最大的收益。
最新試題
作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()
內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()
某金融機構的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內(nèi)部審計員可以()