A.最容易取得的信息
B.主觀判斷
C.客觀評價
D.信息與各種問題間的邏輯關系
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根據(jù)《標準》,以下哪一項內(nèi)容屬于在開展確認業(yè)務時內(nèi)部審計師必須履行的應有的職業(yè)審慎的內(nèi)容?
Ⅰ.考慮被審計對象的需要和期望。
Ⅱ.考慮出現(xiàn)嚴重失誤、違法亂紀現(xiàn)象和違犯相關法律法規(guī)行為的概率。
Ⅲ.考慮需要審計的會計事項的數(shù)量。
Ⅳ,相對于審計可能帶來的種種好處,考慮審計業(yè)務的成本。()
A.Ⅰ和Ⅳ是對的
B.Ⅱ和Ⅲ是對的
C.Ⅱ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都對
A.內(nèi)部審計師的經(jīng)驗和知識
B.不符合規(guī)范的反向結果
C.對作出不正確的審計結論的可接受風險水平
D.執(zhí)行樣本選擇的審計程序需要的成本
A.負責風險管理監(jiān)督作用咨詢作用
B.監(jiān)督風險管理負責風險管理咨詢作用
C.負責風險管理咨詢作用監(jiān)督作用
D.監(jiān)督作用咨詢作用負責風險管理
A.保持原有的員工人數(shù)。
B.最大限度地降低設備維修成本。
C.履行對客戶的義務。
D.從計劃中獲得最大的收益。
A.依據(jù)政府公布的指導意見來保管
B.保管3年
C.按內(nèi)部審計活動政策的要求處理
D.在隨后開展的兩項審計后銷毀
最新試題
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()
內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()