單項選擇題《標準》中指出獨立性使得內(nèi)部審計師能做出不偏不倚的判斷,這對于審計行為的適當性很重要。以下哪項最有可能加強獨立性?()

A.制定政策要求內(nèi)部審計師向董事會報告他遇到的或可合理判斷出利益沖突或偏見的情況。
B.防止內(nèi)部審計部門對它所審計系統(tǒng)的內(nèi)部控制標準提出建議的內(nèi)部審計部門政策。
C.允許將敏感性經(jīng)營活動內(nèi)部審計外包給其他審計者完成的組織政策。
D.防止人員從經(jīng)營部門調(diào)入內(nèi)部審計部門的組織政策。


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1.單項選擇題某經(jīng)理填制并簽發(fā)了一張支票給虛構(gòu)的供應(yīng)商付款,然后將款項存入其個人銀行賬戶。以下哪項內(nèi)部控制措施能最有效地防止,或至少發(fā)現(xiàn)該貪污行為?()

A.所有采購業(yè)務(wù)實行招標。
B.向供應(yīng)商的付款必須使用經(jīng)批準的支票。
C.經(jīng)理以外的支票簽字人員只有在已批準的發(fā)票和填制好但未簽字的支票都提交上來,并對其進行了審查后,才能簽發(fā)支票。
D.必須由某個負責任的職員定期清點支票的編號順序。

3.單項選擇題與組織適當?shù)念I(lǐng)域有效地溝通風險和控制信息是下列哪項的合適職能?()

A.風險管理。
B.控制。
C.治理。
D.以上所有項。

4.單項選擇題以下哪項最恰當?shù)孛枋隽藘?nèi)部審計師審查內(nèi)部控制系統(tǒng)充分性的目的?()

A.幫助確定為實現(xiàn)審計目標而實施的必要測試的性質(zhì)、時間和范圍。
B.保證內(nèi)部控制系統(tǒng)的重大弱點得到控制。
C.確定內(nèi)部控制系統(tǒng)能否對經(jīng)濟有效地實現(xiàn)組織目標提供合理保證。
D.確定內(nèi)部控制系統(tǒng)能否保證會計記錄的正確和財務(wù)報表的公允表述。

5.單項選擇題下列哪一項不是控制工具的例子?()

A.員工雇傭、培訓、晉升及激勵方面恰當?shù)恼吲c機制;
B.能夠促進信息流轉(zhuǎn)的組織架構(gòu);
C.與職責相稱的授權(quán)委托;
D.內(nèi)外部審計工作與結(jié)果的分離。

最新試題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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