單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師受派遣對實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造的公司進(jìn)行確認(rèn)業(yè)務(wù)。在這期間審計(jì)師沒有發(fā)現(xiàn)任何雇員因?yàn)樽兏锏某h縮減他們被要求的職責(zé),但是雇員們對這個變革的態(tài)度普遍不好,下列最有可能糾正該事項(xiàng)的是:()

A.改寫變革的需要并找出方法與雇員溝通價(jià)值觀。
B.與高級管理層進(jìn)行溝通,讓雇員聽取管理層意見。
C.加強(qiáng)管理層級之間的溝通。
D.更換新的項(xiàng)目、主題和變革推動者去完成這個進(jìn)程。


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1.單項(xiàng)選擇題在內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目組開會過程中,有成員發(fā)生了爭執(zhí),并且一名組員指控另一名組員試圖將個人利益凌駕于審計(jì)利益之上。審計(jì)經(jīng)理面對這種情況應(yīng)當(dāng)采取的行動是:()

A.會后與兩名審計(jì)師談話,解決沖突和不當(dāng)行為。
B.停止開會,立即對兩人的矛盾進(jìn)行處理.
C.在會后對兩名審計(jì)師均進(jìn)行懲罰,將事件轉(zhuǎn)移給審計(jì)委員會。
D.繼續(xù)開會,在事后責(zé)備提出指控的審計(jì)師的不當(dāng)行為。

2.單項(xiàng)選擇題通過對計(jì)算機(jī)程序變動的控制,來保證:()

A.只有經(jīng)授權(quán)的程序員才能改動程序。
B.數(shù)據(jù)文件記錄的完整準(zhǔn)確。
C.沒有不適當(dāng)實(shí)施生產(chǎn)程序。
D.對數(shù)據(jù)文件進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的變動。

3.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,描述了控制薄弱環(huán)節(jié)的是:()

A.事先編好的空白采購訂單在采購部門內(nèi)部保管。
B.采購程序被設(shè)計(jì)良好。而且除非采購監(jiān)事另有指示,這些程序一般得到遵守。
C.由于2,000美元以上的采購活動需要兩個人的簽名,正常的經(jīng)營性采購都在500美元到2,000美元之間。
D.采購代理投資公開上市的互助基金,而該基金的投資組合中包括公司某供應(yīng)商的股票。

5.單項(xiàng)選擇題某大型能源公司的首席商品交易員從朋友處了解到,該能源公司的競爭對手可能通不過即將到來的監(jiān)管審計(jì)并將因此被迫暫時縮減生產(chǎn)。如果該消息屬實(shí),交易員在短期內(nèi)就有機(jī)會開展能為其公司帶來經(jīng)濟(jì)收益的交易,而且這筆交易也將大幅度增加該交易員的業(yè)績獎金。但是,如果該消息有誤,開展這筆交易將大大提高能源公司陷于多頭境地而不能自拔的風(fēng)險(xiǎn)。從道德角度看,該交易員采取哪項(xiàng)行動最為恰當(dāng)?()

A.開展這筆交易,因?yàn)檫@么做將使公司和交易員都能從中受益。
B.讓能源公司的另一位交易員做這筆交易,以避免利益沖突。
C.在向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督委員會披露該信息的同時開展該筆交易,以充分利用這次機(jī)會。
D.冒著失去交易機(jī)會的風(fēng)險(xiǎn)將做決定的責(zé)任推給管理層。

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

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某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動是合適的()

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以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

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在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

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內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

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由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項(xiàng)()

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內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

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因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

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