單項選擇題下列選項中,不屬于內(nèi)部審計實施階段的內(nèi)容是()

A.測試內(nèi)部控制
B.編制審計工作底稿
C.獲取審計證據(jù)
D.編制審計報告


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1.多項選擇題下列各項中,屬于內(nèi)部審計報告提交前需復核的內(nèi)容有()

A.是否征求被審計單位意見
B.審計評價及依據(jù)
C.審計項目名稱及描述是否正確
D.審計組人員職責分工重大變化
E.審計發(fā)現(xiàn)的問題

2.多項選擇題下列屬于內(nèi)部審計計劃階段的工作有()

A.編制年度審計計劃
B.對內(nèi)部控制的了解和測試
C.編制和發(fā)送內(nèi)部審計通知書
D.編制項目審計方案
E.規(guī)劃內(nèi)部審計計劃事項的考慮因素

3.單項選擇題下列工作中,屬于國家審計計劃階段的工作是()

A.內(nèi)部控制測試
B.對賬戶余額進行實質(zhì)性審查
C.編制審計工作方案
D.送達審計通知書

4.多項選擇題我國會計師事務所的質(zhì)量控制制度應當包括針對一些要素而制定的政策和程序,這些要素包括()

A.對業(yè)務質(zhì)量承擔的領導責任
B.職業(yè)道德要求
C.業(yè)務工作底稿
D.監(jiān)控
E.復核

5.單項選擇題第一批《中國注冊會計師獨立審計準則》,開始正式實施的時間是()

A.1995年1月
B.1996年1月
C.2006年2月
D.2010年11月