A.編制年度審計(jì)計(jì)劃
B.對(duì)內(nèi)部控制的了解和測(cè)試
C.編制和發(fā)送內(nèi)部審計(jì)通知書
D.編制項(xiàng)目審計(jì)方案
E.規(guī)劃內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃事項(xiàng)的考慮因素
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A.內(nèi)部控制測(cè)試
B.對(duì)賬戶余額進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查
C.編制審計(jì)工作方案
D.送達(dá)審計(jì)通知書
A.對(duì)業(yè)務(wù)質(zhì)量承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
B.職業(yè)道德要求
C.業(yè)務(wù)工作底稿
D.監(jiān)控
E.復(fù)核
A.1995年1月
B.1996年1月
C.2006年2月
D.2010年11月
A.國(guó)際審計(jì)準(zhǔn)則
B.國(guó)際審閱準(zhǔn)則
C.其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則
D.質(zhì)量控制準(zhǔn)則
E.相關(guān)服務(wù)國(guó)際準(zhǔn)則
A.鑒證業(yè)務(wù)基本準(zhǔn)則
B.鑒證業(yè)務(wù)具體準(zhǔn)則
C.相關(guān)服務(wù)準(zhǔn)則
D.會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制準(zhǔn)則
E.獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則
最新試題
被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表編制的下列做法中,審計(jì)人員認(rèn)為正確的是()。
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。
審計(jì)人員在審查存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提合理性時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的有()。
審計(jì)人員在檢查固定資產(chǎn)變動(dòng)合理性時(shí),可以運(yùn)用的分析方法有()。
下列各項(xiàng)中,導(dǎo)致注冊(cè)會(huì)計(jì)師將其認(rèn)定為固有風(fēng)險(xiǎn)的情形有()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
下列關(guān)于關(guān)聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()