單項(xiàng)選擇題審計(jì)師受命對一項(xiàng)修復(fù)項(xiàng)目的有效性進(jìn)行分析。該項(xiàng)目已經(jīng)執(zhí)行了10年,卻從未被評估。提供項(xiàng)目資料的組織聲明資料不完整。這時(shí),審計(jì)師應(yīng)當(dāng)()

A.繼續(xù)進(jìn)行分析,評估這些不完整資料的作用,但拒絕對資料的可靠性發(fā)表意見
B.隨機(jī)抽取記錄,追溯原始文件以評價(jià)所提供資料的準(zhǔn)確性和完整性
C.不再進(jìn)行分析
D.直到資料完整時(shí)再進(jìn)行分析。


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1.單項(xiàng)選擇題公司將超額短期現(xiàn)金用于采購可變現(xiàn)證券。針對這類證券估價(jià)的最有效測試是() 

A.對比成本資料與當(dāng)期市場報(bào)價(jià)
B.向證券經(jīng)紀(jì)人函證
C.使用權(quán)益法重新計(jì)算投資現(xiàn)值
D.計(jì)算折/溢價(jià)攤銷

2.單項(xiàng)選擇題在對某分部是否實(shí)施公司肯定行動(dòng)(affirmative-action)政策的測試過程中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn): Ⅰ 5%的員工為少數(shù)民族;Ⅱ 去年并未雇傭少數(shù)民族員工。審計(jì)師由此得出的最恰當(dāng)審計(jì)結(jié)論應(yīng)當(dāng)是()

A.缺乏有效證據(jù)說明該分部實(shí)施肯定行動(dòng)
B.分部違反了公司政策
C.公司政策無法審計(jì),因此無法執(zhí)行
D.由于5%的雇員來自少數(shù)民族,可以證明該分部執(zhí)行了公司政策

3.單項(xiàng)選擇題審計(jì)師計(jì)劃對公司投保情況進(jìn)行評價(jià)。以下哪項(xiàng)是規(guī)劃詳細(xì)進(jìn)度表可利用的最佳信息來源()

A.在現(xiàn)金支出日記賬發(fā)現(xiàn)了最初的日記賬記錄,并經(jīng)已核銷的支票支持
B.描述保險(xiǎn)人員工作目標(biāo)、職責(zé)的公司章程
C.當(dāng)前年度預(yù)提保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)算以及該賬戶年初余額
D.各類包含保險(xiǎn)政策的文件

4.單項(xiàng)選擇題

某中等規(guī)模市政府每年要為31000名客戶提供8.5億加侖的水。水表要至少每5年更換,以確保水費(fèi)的準(zhǔn)確支付。水廠追蹤未用水表的用水情況是為了確定未經(jīng)支付的用水消費(fèi),并于近期發(fā)布了以下用水情況報(bào)告:

以未用水表的用水活動(dòng)報(bào)告為基礎(chǔ),內(nèi)部審計(jì)師將得出以下結(jié)論()

A.已確立的操作標(biāo)準(zhǔn)得到了解,并得以實(shí)現(xiàn)
B.對未用水表的用水情況作進(jìn)一步審計(jì)調(diào)查是沒有正當(dāng)理由的
C.與目標(biāo)的偏差很可能沒有得到糾正
D.應(yīng)改變操作標(biāo)準(zhǔn)

最新試題

以下哪種情況最有可能向委托人(業(yè)務(wù)約定客戶)提交中期書面報(bào)告()

題型:單項(xiàng)選擇題

針對制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)著重分析()

題型:單項(xiàng)選擇題

與縱向流程圖相比,以下哪項(xiàng)有關(guān)水平流程圖的描述正確?()

題型:單項(xiàng)選擇題

在使用抽樣技術(shù)時(shí),何時(shí)可以取得充分的審計(jì)證據(jù)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPT),業(yè)務(wù)的最后溝通中,觀察結(jié)果應(yīng)包括()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)職能剛剛完成對應(yīng)付賬款職能的審計(jì)。作為最終審計(jì)報(bào)告的一部分,該項(xiàng)審計(jì)的總結(jié)報(bào)告有可能單獨(dú)提供給以下哪類人員?()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動(dòng)。這個(gè)恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

在以下哪類抽樣計(jì)劃中,總體中個(gè)體項(xiàng)目金額的可變性將影響抽樣的規(guī)模?()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)() 

題型:單項(xiàng)選擇題

通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計(jì)師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計(jì)師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()

題型:單項(xiàng)選擇題