A.評價(jià)內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性
B.測試用于資產(chǎn)安全防護(hù)方面的控制
C.確定是否符合公司有關(guān)存貨水平的程序
D.評價(jià)業(yè)績,指出需要實(shí)施額外審計(jì)工作的地方
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A.披露一般商業(yè)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)低迷指數(shù)的公開刊物
B.過去六個(gè)月組織注銷的月壞賬金額
C.過去六個(gè)月組織的月銷售總額
D.信用經(jīng)理就預(yù)期未來現(xiàn)金回收所作的書面預(yù)測
A.披露一般商業(yè)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)低迷指數(shù)的公開刊物
B.過去六個(gè)月組織注銷的月壞賬金額
C.過去六個(gè)月組織的月銷售總額
D.信用經(jīng)理就預(yù)期未來現(xiàn)金回收所作的書面預(yù)測
A.薪金支付程控恰當(dāng)
B.部門現(xiàn)有的業(yè)績水平
C.人員聘用程控恰當(dāng)
D.人力資源政策的執(zhí)行情況
A.只有Ⅰ正確
B.只有Ⅱ正確
C.只有Ⅲ正確
D.Ⅰ和Ⅱ正確
最新試題
內(nèi)部審計(jì)職能剛剛完成對應(yīng)付賬款職能的審計(jì)。作為最終審計(jì)報(bào)告的一部分,該項(xiàng)審計(jì)的總結(jié)報(bào)告有可能單獨(dú)提供給以下哪類人員?()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
如果內(nèi)部審計(jì)師正在與3個(gè)人面談,其中某個(gè)人涉嫌舞弊。以下哪項(xiàng)是最無效的方法()
依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPT),業(yè)務(wù)的最后溝通中,觀察結(jié)果應(yīng)包括()
內(nèi)部審計(jì)師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個(gè)恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計(jì)師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計(jì)師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計(jì)師應(yīng)當(dāng)關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項(xiàng)()
樣本的標(biāo)準(zhǔn)差反映的是()
以下哪項(xiàng)可用于樣本計(jì)劃階段的標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)?()
以下的X條型圖是某健康保險(xiǎn)公司的計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個(gè)資料圖表示: