單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員開展績效審計時,主要審 查和評價的是組織經(jīng)營管理活動的()

A.經(jīng)濟性、效率性和效果性
B.適當性、充分性和相關(guān)性
C.真實性、有效性和合法性
D.獨立性、客觀性和合理性


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1.單項選擇題經(jīng)董事會或者最高管理層批準,內(nèi)部控制審計報告可以作為內(nèi)部控制評價報告對外披露。對內(nèi)部控制評價報告作出要求的文件是()

A.《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

3.單項選擇題內(nèi)部控制缺陷可能是設計缺陷,也可能是()

A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷