A.自我評估報告
B.評價報告
C.質(zhì)量評估報告
D.審計報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風(fēng)險評估
D.控制測試
A.組織文化
B.社會責(zé)任
C.反舞弊機制
D.人力資源
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響。
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上。
C.內(nèi)部控制的設(shè)計與實施需要考慮成本與效益。
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證。
A.真實情況
B.風(fēng)險狀況
C.缺陷
D.潛在風(fēng)險
A.董事會及管理層
B.審計委員會及內(nèi)部審計機構(gòu)
C.監(jiān)事會
D.內(nèi)部審計機構(gòu)
最新試題
審計組對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。
國家機關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
簡述合同計價方式主要有幾種方式?
審理機構(gòu)以審計實施方案為基礎(chǔ),重點關(guān)注審計實施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。
審計法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財政收支行為,審計機關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?
審計決定書的內(nèi)容主要包括()。
審計通知書的內(nèi)容主要包括()。
社會保障審計的意義和作用有哪些?
審計機關(guān)在審計中發(fā)現(xiàn)的下列事項,可以采用專題報告、審計信息等方式向本級政府、上一級審計機關(guān)報告()。
審計機關(guān)年度審計項目計劃的內(nèi)容主要包括()。