A.經理層對董事會負責
B.經理層依法行使企業(yè)的經營決策權
C.監(jiān)事會對股東(大)會負責,監(jiān)督企業(yè)董事、經理和其他高管依法履行職責
D.企業(yè)重大決策、重大事項,應當按照規(guī)定的權限和程序實行集體決策審批或聯簽制度
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A.風險評估
B.控制活動
C.內部監(jiān)督
D.信息與溝通
A.戰(zhàn)略目標
B.運營目標
C.財務報告目標
D.合規(guī)目標
A.在授權范圍內進行審批,不得超越權限審批
B.對重大擔保業(yè)務應當報董事會批準
C.企業(yè)內設機構可以自由辦理金額較小的擔保業(yè)務
D.企業(yè)為關聯方提供擔保時,與關聯方存在經濟利益或近親屬關系的有關人員在評估與審批環(huán)節(jié)應當回避
A.物資采購申請金額已超其采購權限,未向上級公司申請安排大宗物品采購屬于運行缺陷
B.未建立定期的現金盤點程序屬于設計缺陷
C.重大缺陷應當由董事會予以最終確認
D.對存在內部控制缺陷的情形,內部控制評價報告不得做出內部控制有效結論
A.立項缺乏可行性或可行性研究流于形式,可能導致項目失敗
B.項目招標暗箱操作,存在商業(yè)賄賂,可能導致中標價格失實
C.工程物資質次價高,可能導致工程質量低劣
D.固定資產維護不當、更新改造不夠,可能導致安全事故頻發(fā)
最新試題
下列關于內部控制審計要求說法中正確的有()。
根據《企業(yè)內部控制應用指引》,以下屬于企業(yè)內部信息傳遞需關注的主要風險的有()。
根據《企業(yè)內部控制應用指引第4號——社會責任》,企業(yè)在履行社會責任方面需要關注的主要風險有()。
下列各項關于企業(yè)組織架構內部控制措施的表述中,錯誤的是()。
下列企業(yè)采購活動中,符合內部控制基本規(guī)范的有()。
下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第7號——采購業(yè)務》關于企業(yè)內部控制要求與措施的有()。
根據《企業(yè)內部控制應用指引》有關規(guī)定,以下關于企業(yè)投資活動的說法中錯誤的是()。
下列關于審計委員會在內部控制中的作用說法中,表述正確的有()。
企業(yè)進行內部控制評價時,發(fā)現采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進行公開招標。按照內部控制缺陷的本質分類,這種缺陷屬于()。
下列關于內部控制評價的說法中,正確的是()。