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保險機構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)全面關(guān)注保險機構(gòu)的風險,以()為導向組織實施內(nèi)部審計。
保險機構(gòu)應(yīng)以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責任人和內(nèi)部審計部門及人員職責及權(quán)限,并統(tǒng)一制定各級內(nèi)審機構(gòu)和人員的管理制度,包括:崗位設(shè)置、崗位責任、任職條件、考核辦法、薪酬制度、輪崗制度、培訓制度等。
內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。
內(nèi)部審計()管理是指保險機構(gòu)分級設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責并上報審計結(jié)果。
保險機構(gòu)審計責任人履行的職責,包括但不限于以下哪些條件:()。
實行內(nèi)部審計垂直化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構(gòu)實施對口指導、檢查。
保險機構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員。專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應(yīng)不低于保險機構(gòu)員工人數(shù)的10‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于三名。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)嚴格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實施審計。
內(nèi)部審計集中化管理是指保險機構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(gòu)(含保險子公司及各分支機構(gòu))可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。