A.子公司董事會
B.當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局
C.母公司
D.子公司監(jiān)事會
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A.5個
B.10個
C.15個
D.30個
A.3月15日
B.5月15日
C.6月15日
D.7月15日
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
A.逐級匯報
B.分級復(fù)核
C.分級復(fù)審
D.逐級復(fù)審
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
最新試題
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,已建立獨立董事制度的,應(yīng)由()擔(dān)任審計委員會主任委員。
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備大學(xué)()及以上學(xué)歷,掌握與保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。
內(nèi)部審計()管理是指保險機(jī)構(gòu)分級設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進(jìn)行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔(dān)內(nèi)部審計職責(zé)并上報審計結(jié)果。
審計責(zé)任人應(yīng)在任職前取得中國保監(jiān)會核準(zhǔn)的任職資格,符合以下哪些條件:()。
審計人員有下列哪些情形()之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行處理。
內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)全面關(guān)注保險機(jī)構(gòu)的風(fēng)險,以()為導(dǎo)向組織實施內(nèi)部審計。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責(zé)時享有下列哪些權(quán)限:()。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立審計責(zé)任人職位,但審計責(zé)任人不納入保險機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格核準(zhǔn)范圍。