單項(xiàng)選擇題各級(jí)行每年應(yīng)當(dāng)至少召開(kāi)()次整改工作專題會(huì)議。

A.一
B.二
C.三
D.四


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1.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)考核本級(jí)行內(nèi)設(shè)部門及轄屬機(jī)構(gòu)的整改工作。

A.信貸管理部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.運(yùn)營(yíng)管理部門

2.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行()是本級(jí)行整改工作的主管部門。

A.信貸管理部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.運(yùn)營(yíng)管理部門

3.單項(xiàng)選擇題()是整改督辦工作的主責(zé)任人。

A.整改督辦部門負(fù)責(zé)人
B.整改責(zé)任部門負(fù)責(zé)人
C.整改督辦單位負(fù)責(zé)人
D.整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人

4.單項(xiàng)選擇題外部專項(xiàng)監(jiān)督項(xiàng)目的整改,一般由()督辦。

A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.業(yè)務(wù)主管部門
D.審計(jì)部門

5.單項(xiàng)選擇題()是整改具體問(wèn)題的主責(zé)任人。

A.整改督辦部門負(fù)責(zé)人
B.整改責(zé)任部門負(fù)責(zé)人
C.整改督辦單位負(fù)責(zé)人
D.整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人

最新試題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過(guò)后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。

題型:判斷題

職能部門對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)核查、驗(yàn)證、詢問(wèn)、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問(wèn)題的整改。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告一般按照?qǐng)?bào)告內(nèi)容劃分為綜合報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告;按照?qǐng)?bào)告的頻率又可分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對(duì)下級(jí)對(duì)口部門相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法量化評(píng)估。

題型:判斷題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過(guò)程。

題型:判斷題