A.制度管理部門
B.制度起草部門
C.制度維護(hù)部門
D.審計(jì)部門
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A.在發(fā)布修訂后的規(guī)章制度時(shí),印發(fā)通知應(yīng)說明被修訂的制度名稱、修訂原因以及修訂前后的具體條款變化情況
B.規(guī)章制度的修訂和新設(shè)制定一樣,必須經(jīng)過立項(xiàng)→起草、論證→征求意見→審查→審核(審議)、審批、發(fā)布的程序
C.在新的制度中廢止原有規(guī)章制度的,不再單獨(dú)履行廢止程序
D.制度管理部門向制度起草部門提出的修訂、廢止制度建議,起草部門必須采納
A.總行
B.分行
C.制定行
D.支行
A.制度審議審批應(yīng)當(dāng)在制度審查之后
B.管理辦法與規(guī)定類制度由行長或行長授權(quán)的人員審批簽發(fā)
C.管理辦法簽發(fā)前必須召開行長專題會(huì)進(jìn)行審議
D.召開行長專題會(huì)審議不是操作規(guī)程審批簽發(fā)前的必經(jīng)流程
A.董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)的專門委員會(huì)
B.行長專題會(huì)
C.行長辦公會(huì)
D.行長
A.制度審查
B.制度審議
C.制度審批
D.制度發(fā)布
最新試題
內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。
就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)無法量化評估。
對于農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵守的關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會(huì)計(jì)口徑兩類。
商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)合規(guī)管理程序主動(dòng)識別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),按照合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告路線和報(bào)告要求及時(shí)報(bào)告。
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。
內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。
盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。
內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。