判斷題隱瞞或刪除應(yīng)對外披露的重要信息屬于謀取組織利益的舞弊行為。
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內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
題型:判斷題
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關(guān)規(guī)定。
題型:判斷題
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。
題型:判斷題
納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機構(gòu)的存款不足以同時支付稅款和金融機構(gòu)貸款時,金融機構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。
題型:判斷題
全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
題型:判斷題
內(nèi)部審計力量不足的,應(yīng)當將審計任務(wù)委托社會中介機構(gòu)進行。
題型:判斷題
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
題型:判斷題