判斷題在審計(jì)過程中若存在著未遵循內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的情形,審計(jì)通知書應(yīng)當(dāng)對其做出解釋和說明。
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若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴(yán)重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計(jì)報(bào)告中說明。
題型:判斷題
審計(jì)部門檢查被審計(jì)單位的會計(jì)報(bào)表、會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計(jì)單位可以拒絕。
題型:判斷題
任何單位和個(gè)人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)人員勤勉工作是預(yù)防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
題型:判斷題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法,對差錯(cuò)進(jìn)行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計(jì)報(bào)告提交組織財(cái)務(wù)部門,并要求被審計(jì)單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
題型:判斷題
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離。
題型:判斷題
審計(jì)檔案是指審計(jì)部門在項(xiàng)目審計(jì)或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價(jià)值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
題型:判斷題