最新試題

內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴展審計工作來確定是否有理由進行調(diào)查

題型:判斷題

任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員勤勉工作是預(yù)防舞弊的主要途徑。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員應(yīng)當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。

題型:判斷題

其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴大抽取的樣本量。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員應(yīng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員在社會交往中,應(yīng)當履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應(yīng)適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。

題型:判斷題