單項選擇題內部審計部門認為必要時有權向()直接匯報審計發(fā)現(xiàn)。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.股東大會
D.黨委會
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1.單項選擇題檢查有無違反國家利率政策,擅自提高或降低儲蓄利率問題,常使用的審計方法是()
A.比較法
B.函證法
C.分析復核法
D.觀察法
2.單項選擇題借款人無法正常歸還貸款本息,即使執(zhí)行了抵(質)押或訴訟保證人,也有一部分本息損失,但損失程度不超過50%的貸款,稱為()
A.關注貸款
B.次級貸款
C.可疑貸款
D.損失貸款
3.單項選擇題在對信貸質量進行分類、統(tǒng)計的基礎上,采用()審查貸款質量指標以反映資產(chǎn)質量情況。
A.抽查法
B.審閱法
C.比較法
D.復核法
4.單項選擇題對貸款“三查”制度執(zhí)行情況進行審計的手段應以()為主。
A.順查法
B.逆查法
C.直查法
D.函證法
5.單項選擇題申請中長期貸款借款人的所有者權益一般不得低于項目所需總投資的()
A.0.1
B.0.15
C.0.2
D.0.25
最新試題
整治銀行業(yè)金融機構不規(guī)范經(jīng)營業(yè)務對銀行信貸業(yè)務規(guī)定()
題型:多項選擇題
署實名的信訪件轉辦時必須隱去信訪人(),手寫信訪件還不能暴露筆跡,只能摘錄主要內容,原件受理部門存檔。
題型:多項選擇題
儲蓄存款業(yè)務常見弊端及風險的表現(xiàn)形式有()
題型:多項選擇題
草擬案情通報需要注意哪幾方面()
題型:多項選擇題
審計分析判斷法主要有()
題型:多項選擇題
審計審查信貸時,審查借款人有下列情形時,對其進行信貸制裁()
題型:多項選擇題
貸款檔案管理審計要點是()
題型:多項選擇題
審計單位存款賬戶內外賬是否相符,主要審計要點是()
題型:多項選擇題
董事會應對具有以下情節(jié)的內部審計部門負責人和直接責任人追究責任()
題型:多項選擇題
內部審計人員應具備相應的專業(yè)從業(yè)資格()
題型:多項選擇題