A.不嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)蓄政策與原則
B.不嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度
C.賬務(wù)核算不正確
D.“公款私存”
E.虛增儲(chǔ)蓄存款
F.錯(cuò)計(jì)、錯(cuò)付儲(chǔ)蓄利息
G.掛失手續(xù)不合規(guī)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對賬單
B.未達(dá)賬項(xiàng)
C.抽查余額較大、存取頻繁且近日有支取較大額度款項(xiàng)的
D.單位存款賬戶開戶資料
A.開戶管理、賬戶管理不嚴(yán)格
B.對賬不規(guī)范
C.支付存款、計(jì)息金額有誤
D.存單等重要空白憑證及印鑒管理不嚴(yán)
E.虛假存款
F.挪用和侵占存款和利息
G.公款私存
A.不按合同規(guī)定使用貸款
B.進(jìn)行股本性投資
C.不按借款合同償還貸款
D.未按時(shí)還息
E.提供虛假報(bào)表
A.基本情況
B.財(cái)務(wù)狀況
C.擔(dān)保抵押文件
D.分析報(bào)告
E.備忘錄
F.信函
G.項(xiàng)目檔案資料
A.查貸后檢查表
B.查信貸臺賬
C.查企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
D.查還款記錄
最新試題
貸款檔案管理審計(jì)要點(diǎn)是()
審計(jì)審查信貸時(shí),審查借款人有下列情形時(shí),對其進(jìn)行信貸制裁()
紀(jì)檢監(jiān)察有下列行為之一的,給予記大過至開除處分()
審計(jì)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)有()
違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的被審計(jì)單位及其有關(guān)責(zé)任人員,可按規(guī)定作處理或處罰的正確是()
審計(jì)項(xiàng)目工作程序主要有哪幾個(gè)步驟()
私下存款、侵占、挪用客戶資金問題的審計(jì)方法有()
董事會(huì)應(yīng)對具有以下情節(jié)的內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人追究責(zé)任()
《送達(dá)回證》的注意事項(xiàng)有()
儲(chǔ)蓄存款中公款私存問題的審計(jì)方法()