單項(xiàng)選擇題對(duì)于存續(xù)期的表外理財(cái)產(chǎn)品,每月理財(cái)與資金信托數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)填報(bào)()。

A.需每月填報(bào)資金募集情況不需要錄入資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù).
B.需每月填報(bào)要錄入資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)
C.需每月填報(bào)資金募集情況和資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)
D.不需填報(bào)


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1.單項(xiàng)選擇題房地產(chǎn)貸款存量統(tǒng)計(jì)表中,個(gè)人住房貸款是指()。

A.一手房貸款和二手房貸款
B.一手房貸款和二次交易房貸款
C.新建房貸款和二次交易房貸款
D.新建房貸款和再交易房貸款

3.單項(xiàng)選擇題分行業(yè)統(tǒng)計(jì)制度中的各類(lèi)貸款均不包含以下哪項(xiàng)()。

A.票據(jù)融資
B.信用卡透支
C.墊款
D.固定資產(chǎn)貸款

最新試題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱(chēng)、來(lái)源、內(nèi)容、時(shí)間等清晰、完整地記錄在審計(jì)報(bào)告中。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)適時(shí)安排后續(xù)審計(jì)工作,并把它作為審計(jì)方案的一部分。

題型:判斷題

全部審計(jì)與詳查法,局部審計(jì)與抽查法都是同一種審計(jì)技術(shù)方法。

題型:判斷題

其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門(mén)與內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。

題型:判斷題

審計(jì)部門(mén)檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計(jì)單位可以拒絕。

題型:判斷題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法,對(duì)差錯(cuò)進(jìn)行防范、控制、糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員勤勉工作是預(yù)防舞弊的主要途徑。

題型:判斷題

如果被審計(jì)單位的內(nèi)部控制不健全,審計(jì)人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)工作底稿的一級(jí)復(fù)核制度,明確規(guī)定各級(jí)復(fù)核人員的要求和責(zé)任。

題型:判斷題