A.與該采購(gòu)員討論對(duì)該供應(yīng)商的采購(gòu)
B.審查公開采購(gòu)訂單文件
C.審查采購(gòu)文件中對(duì)供應(yīng)商的所有近期回報(bào)
D.分析供應(yīng)商的等級(jí)
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A.要求主管將上面的陳述用書面表達(dá)出來
B.抽樣審查差旅費(fèi)報(bào)告樣本是否經(jīng)過適當(dāng)批準(zhǔn)
C.相信上面的陳述,以節(jié)約審計(jì)資源,將審計(jì)工作轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域
D.向主計(jì)長(zhǎng)證實(shí)這一信息
A.書面和實(shí)物證據(jù)
B.分析性和實(shí)物證據(jù)
C.書面和分析性證據(jù)
D.實(shí)物和證明證據(jù)
A.信用額度
B.擔(dān)?;顒?dòng)
C.或有項(xiàng)目的估計(jì)
D.應(yīng)收帳款帳戶余額
A.審查收款程序并對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)施分析性復(fù)核,函證應(yīng)收帳款帳戶余額,證實(shí)相關(guān)程序和措施的存在性
B.將現(xiàn)金收入清單與現(xiàn)金收入日記帳及銀行存款單相比較,審查職責(zé)分離,觀察并測(cè)試現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)
C.審查組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé),證實(shí)空白支票的存豐并說明空白支票的保護(hù)措施,包括安全措施
D.審查銀行存款余額調(diào)節(jié)表,證實(shí)銀行豐款余額,證實(shí)收入和支出的截止期,加總調(diào)整項(xiàng)目并與現(xiàn)金帳戶余額相比較
A.對(duì)所有審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督性復(fù)核
B.對(duì)審計(jì)活動(dòng)編制時(shí)間預(yù)算
C.編制工作底稿
D.對(duì)審計(jì)活動(dòng)配備人員
最新試題
撰寫書面正式審計(jì)報(bào)告的主要原因是()
以下哪項(xiàng)不是終止或撤出會(huì)議的目的? ()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動(dòng)將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
針對(duì)制造商廢料處理職能的經(jīng)營(yíng)審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)著重分析()
針對(duì)屬性測(cè)試中的樣本抽樣,審計(jì)師應(yīng)當(dāng)關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項(xiàng)()
為了對(duì)屬性抽樣的結(jié)論進(jìn)行評(píng)價(jià),必須首先明確()
如果內(nèi)部審計(jì)師正在與3個(gè)人面談,其中某個(gè)人涉嫌舞弊。以下哪項(xiàng)是最無效的方法()
以下哪項(xiàng)最為全面地描述了工作底稿的恰當(dāng)內(nèi)容?()
內(nèi)部審計(jì)收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()
在審計(jì)業(yè)務(wù)之前,以下哪項(xiàng)不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點(diǎn)()