A.審計署
B.審計機關(guān)業(yè)務(wù)會議
C.派出審計組的審計機關(guān)
D.審計機關(guān)主管領(lǐng)導
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A.接受審計項目之日
B.進駐之日
C.實施審計之日
D.實施審計三日前
A.經(jīng)?;?br />
B.法制化
C.制度化
D.規(guī)范化
E.科學化
A.按時按質(zhì)完成委托業(yè)務(wù)
B.保密
C.不得以服務(wù)成果的大小收取費用
D.保證提供經(jīng)濟效益
E.管理決策
A.專業(yè)勝任能力和技術(shù)規(guī)范
B.對委托單位的責任
C.廉潔原則
D.對同業(yè)的責任
E.其他責任
A.審計管理質(zhì)量
B.審計項目質(zhì)量
C.審計工作質(zhì)量
D.審計規(guī)范質(zhì)量
E.審計標準質(zhì)量
最新試題
審計人員在審查存貨跌價準備計提合理性時,應(yīng)重點關(guān)注的有()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
下列有關(guān)審計類型的表述中,正確的是()。
為證實庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。
如果審計人員認為被審計單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計程序有()。
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計入了營業(yè)外收入,審計人員認為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
可以編制存貨出、入庫單的部門是()。
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
以下針對關(guān)聯(lián)方審計目標,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
下列有關(guān)審計的表述中,正確的有()。