多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)審計(jì)的表述中,正確的有()。

A.國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)依法開展審計(jì)監(jiān)督,推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化
B.社會(huì)審計(jì)組織執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)應(yīng)當(dāng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表不存在重大錯(cuò)報(bào)提供合理保證
C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)通過實(shí)施確認(rèn)和咨詢活動(dòng),以促進(jìn)組織完善治理、增加價(jià)值和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
D.中央審計(jì)委員會(huì)作為黨中央決策議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),對(duì)國(guó)家審計(jì)進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
E.社會(huì)審計(jì)組織是一種經(jīng)濟(jì)主體和執(zhí)法主體,對(duì)違法違規(guī)行為具有進(jìn)行處罰的權(quán)力和威懾力


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1.單項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表編制的下列做法中,審計(jì)人員認(rèn)為正確的是()。

A.單獨(dú)反映一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
B.將在建工程和固定資產(chǎn)合并列示
C.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況靈活調(diào)整存貨計(jì)價(jià)方法
D.將銷售商品取得的現(xiàn)金反映在“籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”中

3.單項(xiàng)選擇題為證實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序是()。

A.分析速動(dòng)比率變化情況
B.抽查大額現(xiàn)金收支的真實(shí)性
C.對(duì)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)實(shí)施截止期測(cè)試
D.實(shí)地觀察現(xiàn)金是否存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問題的是()。

A.銀行存款的存在性
B.銀行存款的完整性
C.銀行存款計(jì)價(jià)的正確性
D.銀行存款業(yè)務(wù)的合法性

5.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。

A.追蹤資產(chǎn)負(fù)債表日之前發(fā)出的驗(yàn)收單
B.追蹤資產(chǎn)負(fù)債表日之后若干天的購(gòu)貨發(fā)票
C.審查賣方對(duì)賬單,追蹤至應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)賬
D.審查資產(chǎn)負(fù)債表日之前貨幣資金支出的原始憑證

最新試題

下列有關(guān)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容的表述中,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)審計(jì)類型的表述中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列有關(guān)統(tǒng)計(jì)抽樣樣本量確定的表述中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果審計(jì)人員認(rèn)為被審計(jì)單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計(jì)程序有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員在審查存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提合理性時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問題的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果管理層在財(cái)務(wù)報(bào)表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計(jì)人員采取的審計(jì)程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題