單項選擇題

在審計某計算機服務合同時,內部審計師發(fā)現(xiàn),雖然合同只要求承包商提供恰當水平的安全性,但承包商開發(fā)了所在行業(yè)最先進的安全程序。假設公司需要比較高的安全度,在評價公司是否向承包商支付了超出公司需要的電腦安全程序費用時,以下哪些潛在證據來源可能具有相關性?()
Ⅰ、將安全系統(tǒng)與類似系統(tǒng)所應用的實務相比較。
Ⅱ、將安全系統(tǒng)與近期刊物上有關該最先進系統(tǒng)相比較。
Ⅲ、對安全系統(tǒng)的作用進行測試。

A.只有Ⅱ
B.只有Ⅲ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.Ⅱ和Ⅲ


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1.單項選擇題在COSO內部控制框架中,控制活動的類別可分為:()

A.運營、財務報告及合規(guī)。
B.運營、信息及合規(guī)。
C.信息、財務報告及監(jiān)控。
D.運營、信息及監(jiān)控。

2.單項選擇題保險公司正收到各醫(yī)院通過計算機媒體直接發(fā)來的住院保險索賠,但醫(yī)院沒有向保險公司移交保險單。要在這種環(huán)境下發(fā)現(xiàn)虛假要求,以下哪項控制程序最為有效:()

A.應用整合測試法(ITF),以對數(shù)據處理透明的方式測試處理過程的準確性
B.編制監(jiān)控程序,根據科目類別特性辨別反常的索賠種類或索賠數(shù)目,供索賠處理部門調查
C.應用通用審計軟件,將索賠鑒定數(shù)與有效的保險客戶主要數(shù)目清單相對比
D.針對從某家醫(yī)院收到的所有索賠要求,建立批量控制,并處理這些索賠要求

3.單項選擇題以下哪項是首席審計執(zhí)行官在制訂年度審計計劃時要考慮組織戰(zhàn)略計劃的理由?()

A.保證內部審計計劃支持總體企業(yè)目標。
B.保證內部審計計劃得到高級管理層的批準。
C.為改善戰(zhàn)略性計劃提供建議。
D.強調內部審計部門的重要性。

5.單項選擇題在對某有害材料研究中心的環(huán)境保護裝置進行審計時,內部審計師審查了設計師的警報裝置詳細說明書,檢查了購買該裝置的發(fā)票,并且會見了負責安裝的工廠安全員。實施這些程序主要是為保證:()

A.警報系統(tǒng)確實在運行。
B.特定的警報系統(tǒng)的設計充分。
C.購買并安裝了特定的警報系統(tǒng)。
D.警報系統(tǒng)符合法定要求。

最新試題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客戶認為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

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因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

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某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

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內部審計章程應該做到以下哪些方面()

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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