單項選擇題作為對采購職能進(jìn)行初步調(diào)查的一部分,某內(nèi)部審計師閱讀了該部門的政策和流程手冊,該內(nèi)部審計師得出結(jié)論:本手冊很好地描述了處理步驟,并且包括一個適合的內(nèi)部控制設(shè)計。下一階段的審計目的是確定該內(nèi)部控制運行的有效性。為完成這一目標(biāo),以下哪個程序是最適合的?()

A.編制一個流程圖
B.編制一個系統(tǒng)描述說明
C.對控制進(jìn)行測試
D.進(jìn)行實質(zhì)性測試


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1.單項選擇題在對某銀行的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一貸款官員批準(zhǔn)了向某企業(yè)集團(tuán)所屬的各獨立機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內(nèi)部審計師認(rèn)為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團(tuán)的一個主要負(fù)責(zé)人有密切關(guān)系,該審計師應(yīng)當(dāng):()

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當(dāng)局,并建議作進(jìn)一步調(diào)查。
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構(gòu)成了銀行控制制度的重大缺陷。
C.如果該貸款官員同意采取改正措施,則可以不報告該違規(guī)行為。
D.擴(kuò)大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并將進(jìn)一步調(diào)查結(jié)果向管理當(dāng)局控告。

4.單項選擇題確定成本節(jié)約最可能是以下哪種審計的目標(biāo)之一?()

A.程序?qū)徲嫛?br /> B.財務(wù)審計。
C.遵循性審計。
D.經(jīng)營審計。

5.單項選擇題以下哪項控制有助于防止向賣方多付貨款?()

A.在付款時審查并取消輔助性文檔
B.要求支票簽署人直接將支票郵寄給賣方
C.對每項開支審查入賬情況
D.在從賣方訂購材料之前審批采購訂單

最新試題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

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