單項選擇題內(nèi)部審計師懷疑財務(wù)報表可能存在潛在的誤報情形,但缺乏可靠證據(jù)。內(nèi)部審計師采取以下哪項行為將會違背應有的職業(yè)審慎原則?()

A.辨明錯誤可能存在的方式并將其列作審計調(diào)查的內(nèi)容
B.將這一疑點告知審計經(jīng)理并尋求如何開展審計的建議
C.不對可能的誤報進行測試,因為審計業(yè)務(wù)工作方案已通過審計管理層的批準
D.未經(jīng)業(yè)務(wù)客戶同意就擴大審計工作方案,以確定誤報發(fā)生的最可能情形


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1.單項選擇題以下哪項屬于內(nèi)部審計部門質(zhì)量保證和改進程序,而不是作為首席審計執(zhí)行官的其他職責?()

A.首席審計執(zhí)行官向外部審計師提供信息和允許其接觸內(nèi)部審計的底稿,以便他們了解和確定依賴內(nèi)部審計工作的程度。
B.管理層批準闡明內(nèi)部審計活動宗旨、權(quán)力和職責的正式章程。
C.每年至少一次評價每一位內(nèi)部審計師的業(yè)績。
D.在每項審計業(yè)務(wù)的整個過程中,實施對內(nèi)部審計師工作的監(jiān)督。

2.單項選擇題以下哪項內(nèi)容以最佳方式描述了內(nèi)部審計部門在支持董事會開展企業(yè)風險評估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運行健全的風險管理程序。
B.監(jiān)督公司的風險管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評估、報告風險管理程序的充分性和有效性,并提出相關(guān)改進建議。
D.落實風險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認的風險。

3.單項選擇題某首席審計執(zhí)行官計劃進行某些改變,內(nèi)部審計人員對這些改變可能存在否定認識。降低抵觸的最好的方式是:()

A.在向內(nèi)部審計人員提出新方法之前,將新方法完全制定出來。
B.要求首席執(zhí)行官批準這些改變,并邀請首席執(zhí)行官出席部門員工會議,在該會議上提出這些改變。
C.向內(nèi)部審計人員提出總的想法,并讓他們參與規(guī)劃變革。
D.讓內(nèi)部審計部門的客戶來支持這些改變。

4.單項選擇題在對金庫管理的確認審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師應考慮如下因素,除了:()

A.審計委員會要求確認金庫部門遵守了已作為財務(wù)管理手段的一項新政策。
B.金庫管理部門還沒有制定任何的風險管理政策。
C.由于某分部的近期銷售,金庫部門所管理的現(xiàn)金和有價證券已增加了350%。
D.外部審計師指出在獲取賬戶函證方面存在一些困難。

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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