單項選擇題關(guān)于基準(zhǔn)比較法的最佳陳述是:()

A.將銷售額與同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)比較
B.主要是比較企業(yè)間的營業(yè)利潤差額
C.僅僅局限于生產(chǎn)過程
D.它是通過將某公司的業(yè)績與具有最佳業(yè)績的組織進(jìn)行比較來完成的


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1.單項選擇題以下哪項不屬于內(nèi)部審計范圍?()

A.評價使用資源的經(jīng)濟(jì)性和有效性
B.分析戰(zhàn)略管理程序,從質(zhì)和量兩方面評價管理決策程序的質(zhì)量,并向?qū)徲嬑瘑T會報告
C.審查保護(hù)財產(chǎn)的方式,必要時要核實這類財產(chǎn)的實存情況
D.審查經(jīng)營流程或項目,以確認(rèn)其結(jié)果是否與所制定的任務(wù)和目標(biāo)一致,以及是否按預(yù)定計劃執(zhí)行

2.單項選擇題分公司經(jīng)理把內(nèi)部審計部門看成是高級管理層的“看門狗”。對于內(nèi)部審計部門,要改變這種觀點使人更合作,下列哪種是最好的方法()。

A.更多地向?qū)徲嬁蛻袅私馄渌P(guān)切的問題。
B.增強(qiáng)技術(shù)技能。
C.增強(qiáng)對控制責(zé)任的關(guān)注。
D.增強(qiáng)審計的保密性將恐懼感最小化。

3.單項選擇題在對某銀行的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一名貸款官員批準(zhǔn)了向某企業(yè)集團(tuán)所屬的各獨立機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款,這違反了監(jiān)管政策。內(nèi)部審計師認(rèn)為這一行為可能是蓄意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團(tuán)的一個主要負(fù)責(zé)人有密切關(guān)系,該內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)()。

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理層,并建議作進(jìn)一步調(diào)査
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構(gòu)成了銀行控制系統(tǒng)的重大缺陷
C.如果該貸款官員同意采取糾正措施,則可以不報告該違規(guī)行為
D.擴(kuò)大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并在后續(xù)調(diào)查完成后將調(diào)査結(jié)果向管理層報告

5.單項選擇題某經(jīng)理填制并簽發(fā)了一張支票給虛構(gòu)的供應(yīng)商付款,然后將款項存人其個人銀行賬戶。以下哪項內(nèi)部控制措施能最有效地防止,或至少發(fā)現(xiàn)該貪污行為?()

A.所有采購業(yè)務(wù)實行招標(biāo)。
B.向供應(yīng)商的付款必須使用經(jīng)批準(zhǔn)的支票。
C.經(jīng)理以外的人員對已批準(zhǔn)的但未簽發(fā)的支票進(jìn)行審查后,才能簽發(fā)支票。
D.必須由某個負(fù)責(zé)任的職員定期清點支票的編號順序。