A.每日的日常性小額支出可以在當日的收入中劃取
B.指定專人對銀行存款進行核對同時負責保管存貨的記錄
C.應收賬款明細賬和應付賬款明細賬由同一個會計人員保管
D.只有某一個人有權力接觸到保證金
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A.在計劃階段,內部審計師允許業(yè)務客戶接觸他們的工作方案
B.在內部審計師進行未經(jīng)宣布的業(yè)務時,客戶不可以接觸他們的工作
C.在內部審計師進行舞弊調查時,客戶不可以接觸他們的工作
D.首席審計執(zhí)行官需要對內部審計活動的計劃負責
A.銷售部門經(jīng)理只關注業(yè)務指標是否完成
B.某位高級管理人員認為內部控制制度在需要時可以由自己更改
C.公司的業(yè)績評價制度下的獎勵很大
D.將公司的經(jīng)營結果與預算進行日常比較
A.公司現(xiàn)金周轉困難
B.人際關系惡化
C.重要客戶流失導致財務壓力
D.因為信用下降導致的貸款困難
A.協(xié)助改善控制系統(tǒng),并參與設計控制系統(tǒng)以防止舞弊的發(fā)生
B.對于發(fā)現(xiàn)的所有舞弊跡象均進行測試并盡可能執(zhí)行進一步審計程序
C.審查對于即將投入使用的控制系統(tǒng)在防止?jié)撛陲L險暴露方面的有效性
D.負責組織的風險管理和控制過程,防止舞弊的發(fā)生
A.為公司謀取了利益,故而不屬于舞弊行為
B.與另一位挪用公司資金的出納的行為一樣都為公司謀取了利益
C.這種舞弊行為雖然有利于組織利益,但也應該是禁止的
D.因為該會計得到了經(jīng)理的授意,所以不屬于舞弊行為
最新試題
因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()
應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()
某內部審計師根據(jù)業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客戶認為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()
內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()