單項(xiàng)選擇題X國的跨國公司的分支機(jī)構(gòu),擁有資金匯兌部門,對于這樣的部門的恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求:()

A.分支機(jī)構(gòu)的管理人員接收所有電匯。
B.公司的經(jīng)理審批資金匯兌部門的員工聘用。
C.外匯比率由兩名不同的員工分別進(jìn)行計(jì)算。
D.進(jìn)行電匯的個(gè)人不參加銀行對賬。


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)關(guān)于為具體的審計(jì)業(yè)務(wù)分派工作人員的說法最恰當(dāng)?()

A.根據(jù)審計(jì)師的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分派
B.審計(jì)部門的所有人員都應(yīng)該擁有完成任務(wù)所必須的技能
C.將任務(wù)分配給專業(yè)能力最強(qiáng)的審計(jì)人員
D.所有被指派開展審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)師都應(yīng)該擁有圓滿完成任務(wù)所需的知識和技能

2.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該在關(guān)于審計(jì)工作的政策中規(guī)定下列哪項(xiàng)內(nèi)容?()

A.索引并保留工作底稿的類型
B.具體審計(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)
C.審計(jì)人員的不同勝任能力
D.識別的重大風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題對于測試內(nèi)部控制的審計(jì)方案,下列說法正確的是:()

A.適用于各種情況不必考慮企業(yè)的特征
B.確保經(jīng)營的每個(gè)方面都經(jīng)過審查
C.制定對所有場合都適用的通用審計(jì)方案
D.專用于每種經(jīng)營活動審計(jì)

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師通過評估控制制度以減少構(gòu)成安全威脅的漏洞而實(shí)施的業(yè)務(wù),是:()

A.安全審計(jì)業(yè)務(wù)
B.運(yùn)營審計(jì)業(yè)務(wù)
C.合規(guī)性審計(jì)業(yè)務(wù)
D.程序?qū)徲?jì)業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師為評估一項(xiàng)將要進(jìn)行的并購業(yè)務(wù)而實(shí)施調(diào)查審計(jì)。下列哪項(xiàng)不是公司合并或取得另一公司的正當(dāng)理由?()

A.提高股票價(jià)格
B.實(shí)現(xiàn)多樣化經(jīng)營,增加利潤
C.支持國家政策
D.降低生產(chǎn)成本

最新試題

審計(jì)師希望測試醫(yī)療保險(xiǎn)公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當(dāng)批準(zhǔn)記錄,包括向經(jīng)批準(zhǔn)的病人證實(shí)索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()

題型:單項(xiàng)選擇題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運(yùn)用職業(yè)判斷,是注冊會計(jì)師審計(jì)工作的常態(tài),也是干好審計(jì)工作的兩個(gè)基本要求或者說兩項(xiàng)基本修煉。

題型:判斷題

監(jiān)盤是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。

題型:判斷題

下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個(gè)人面談的描述是正確的?()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)報(bào)告中應(yīng)該包括審計(jì)建議,這是為了:()

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)代計(jì)算機(jī)技術(shù)使得“無紙化審計(jì)”成為可能。舉例來說,在審計(jì)由計(jì)算機(jī)處理的顧客應(yīng)收賬款余額時(shí),一名審計(jì)師可以使用微機(jī)來直接訪問應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復(fù)制到微機(jī)中以供審計(jì)分析。以下()項(xiàng)是此類應(yīng)收賬款余額“無紙化審計(jì)”的優(yōu)點(diǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師在測試總體時(shí)使用判斷抽樣方法篩選了60個(gè)項(xiàng)目,從中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)差錯(cuò)。審計(jì)師的樣本主要的局限是無法()。

題型:單項(xiàng)選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計(jì)職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識到外部審計(jì)師較之內(nèi)部審計(jì)師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項(xiàng)選擇題

函證是指注冊會計(jì)師為了獲取影響財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)披露認(rèn)定的項(xiàng)目的信息,通過直接來自第三方對有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評價(jià)審計(jì)證據(jù)的過程。

題型:判斷題