單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)關(guān)于為具體的審計(jì)業(yè)務(wù)分派工作人員的說(shuō)法最恰當(dāng)?()

A.根據(jù)審計(jì)師的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分派
B.審計(jì)部門(mén)的所有人員都應(yīng)該擁有完成任務(wù)所必須的技能
C.將任務(wù)分配給專(zhuān)業(yè)能力最強(qiáng)的審計(jì)人員
D.所有被指派開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)師都應(yīng)該擁有圓滿完成任務(wù)所需的知識(shí)和技能


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1.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該在關(guān)于審計(jì)工作的政策中規(guī)定下列哪項(xiàng)內(nèi)容?()

A.索引并保留工作底稿的類(lèi)型
B.具體審計(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)
C.審計(jì)人員的不同勝任能力
D.識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于測(cè)試內(nèi)部控制的審計(jì)方案,下列說(shuō)法正確的是:()

A.適用于各種情況不必考慮企業(yè)的特征
B.確保經(jīng)營(yíng)的每個(gè)方面都經(jīng)過(guò)審查
C.制定對(duì)所有場(chǎng)合都適用的通用審計(jì)方案
D.專(zhuān)用于每種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì)

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師通過(guò)評(píng)估控制制度以減少構(gòu)成安全威脅的漏洞而實(shí)施的業(yè)務(wù),是:()

A.安全審計(jì)業(yè)務(wù)
B.運(yùn)營(yíng)審計(jì)業(yè)務(wù)
C.合規(guī)性審計(jì)業(yè)務(wù)
D.程序?qū)徲?jì)業(yè)務(wù)

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師為評(píng)估一項(xiàng)將要進(jìn)行的并購(gòu)業(yè)務(wù)而實(shí)施調(diào)查審計(jì)。下列哪項(xiàng)不是公司合并或取得另一公司的正當(dāng)理由?()

A.提高股票價(jià)格
B.實(shí)現(xiàn)多樣化經(jīng)營(yíng),增加利潤(rùn)
C.支持國(guó)家政策
D.降低生產(chǎn)成本

5.單項(xiàng)選擇題在審計(jì)過(guò)程的哪個(gè)階段制定審計(jì)工作方案?()

A.確定審計(jì)目標(biāo)之前
B.計(jì)劃階段
C.對(duì)內(nèi)部控制測(cè)試之后
D.審計(jì)活動(dòng)結(jié)束時(shí)

最新試題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險(xiǎn)最小。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)代計(jì)算機(jī)技術(shù)使得“無(wú)紙化審計(jì)”成為可能。舉例來(lái)說(shuō),在審計(jì)由計(jì)算機(jī)處理的顧客應(yīng)收賬款余額時(shí),一名審計(jì)師可以使用微機(jī)來(lái)直接訪問(wèn)應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來(lái)的顧客記錄復(fù)制到微機(jī)中以供審計(jì)分析。以下()項(xiàng)是此類(lèi)應(yīng)收賬款余額“無(wú)紙化審計(jì)”的優(yōu)點(diǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

監(jiān)盤(pán)是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。

題型:判斷題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來(lái)確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動(dòng)或非流動(dòng)兩種類(lèi)型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

監(jiān)盤(pán)的重點(diǎn)在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計(jì)單位對(duì)相關(guān)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評(píng)、看、查、點(diǎn)”

題型:判斷題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯(cuò)誤發(fā)給客戶的不斷增加的問(wèn)題事件。多數(shù)客戶訂單都來(lái)自電話訂購(gòu),接線生會(huì)立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問(wèn)題。Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對(duì)每一位客戶訂單自動(dòng)安排序列號(hào)。Ⅱ.對(duì)每個(gè)產(chǎn)品號(hào)都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號(hào)記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號(hào)條目,讓計(jì)算機(jī)程序識(shí)別產(chǎn)品和價(jià)格,要求接線生同客戶口頭核實(shí)產(chǎn)品種類(lèi)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)師針對(duì)銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯(cuò)。其中好幾筆貸款存在多種差錯(cuò)。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個(gè)或1個(gè)以上的貸款專(zhuān)員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

注冊(cè)會(huì)計(jì)師做出是否實(shí)施函證程序是只需考慮:評(píng)估程序重大報(bào)錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)

題型:判斷題

關(guān)于增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的情形表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)師從永續(xù)庫(kù)存中隨機(jī)抽取了100個(gè)產(chǎn)成品項(xiàng)目,進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn),并計(jì)算每個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)價(jià)值。然后內(nèi)部審計(jì)師將審計(jì)值和賬面值比較,利用差異估計(jì)方法估計(jì)產(chǎn)成品庫(kù)存的正確總額。100個(gè)項(xiàng)目樣本的結(jié)果如下:被審計(jì)總額605000美元賬面值總額630000美元存在差錯(cuò)的項(xiàng)目數(shù)量17產(chǎn)成品庫(kù)存賬面值總額為6988000美元。在差異估計(jì)的基礎(chǔ)上,審計(jì)師對(duì)總額的估計(jì)值是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題