單項選擇題以下哪項內容屬于預防性控制措施?()

A.將銀行進賬單與郵遞室所編制的現金收入初步清單上注明的已收現金總額進行比較
B.對事先已編號的文件的順序進行檢查
C.在裝運商品之前批準客戶賒賬
D.掃描總賬內容,尋找異常高或異常低的余額


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1.單項選擇題公司規(guī)定,必須從經過審批的賣方清單上的供應商處進行采購,這是以下哪種控制的范例?()

A.預防型控制
B.檢查型控制
C.糾正型控制
D.監(jiān)測型控制

2.單項選擇題組織程序允許員工預見可能出現的問題。這種控制被稱為:()

A.前饋控制。
B.監(jiān)督控制。
C.反饋控制。
D.糾正型控制。

3.單項選擇題以下哪種程序體現了公司保險部門的有效管理?()

A.保險經理接收關于保險項目的賬單并支付相關款項。
B.每年根據適當的價格指數對保險項目進行調整。
C.最后的結算在提出并提交保險索賠后才談判確定。
D.保險政策總是圍繞特定水平的保險項目提供最低保險費率的“承銷商”來制定的。

4.單項選擇題在遠程計算機中心,管理者安裝了自動進度安排系統(tǒng)來上載數據文和執(zhí)行程序。最好的確定系統(tǒng)按照計劃運行的方法是:()

A.用排隊模型分析工作活動,確定工作量特征;
B.模擬資源使用,與實際操作結果比較;
C.使用圖書館管理軟件追蹤應用程序后幾個版本的變化;
D.審計文件進入的工作數據和工作開始/結束消息。

5.單項選擇題針對政府資助大學的特定用途基金的合規(guī)性審計的目標由以下哪項決定:()

A.符合公認會計準則;
B.組織預算程序是否恰當;
C.財務報表的真實性;
D.特定用途基金支出的審批。

最新試題

內部審計發(fā)現供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

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