單項(xiàng)選擇題一個(gè)首席審計(jì)執(zhí)行官(CAE)建立一個(gè)計(jì)算機(jī)化的電子表格,以方便涉及組織中的許多不同部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程。該電子表格包括以下因素:對(duì)部門(mén)管理者施加壓力,以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)目標(biāo)。操作的復(fù)雜性、部門(mén)人員的能力,分析一個(gè)部門(mén)里受主觀影響的美元賬戶金額,如管理層的判斷會(huì)影響費(fèi)用(例如:退休后福利)。CAE通過(guò)召開(kāi)審計(jì)經(jīng)理的小組會(huì)議,以達(dá)成部門(mén)人員的能力的共識(shí)。其他因素被CAE或?qū)徲?jì)過(guò)該部門(mén)的審計(jì)經(jīng)理評(píng)估為高,中,低。該CAE分配一個(gè)權(quán)重范圍為0.5至1.0,以各因子,然后計(jì)算復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過(guò)程以下陳述正確的是:()

A.設(shè)定的權(quán)重是主觀的,應(yīng)該通過(guò)一種方法,如多元回歸分析確定。
B.在離散的水平上,如高,中,低評(píng)估的因素是不恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程,因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)率是無(wú)法量化。
C.用主觀群體共識(shí),評(píng)估人員能力是合適的。
D.因?yàn)樗旌狭硕亢投ㄐ砸蛩?,從而使預(yù)期值的計(jì)算是不可能的風(fēng)險(xiǎn)分析是不恰當(dāng)。


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2.單項(xiàng)選擇題為防止“向虛假的供應(yīng)商發(fā)出訂貨單”這種舞弊行為,下列哪項(xiàng)控制程序最沒(méi)效?()

A.在批準(zhǔn)的供應(yīng)商名冊(cè)內(nèi),采購(gòu)員可以獨(dú)立地進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù);
B.以實(shí)際產(chǎn)量作為采購(gòu)量的根據(jù),并只能向經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購(gòu);
C.就生產(chǎn)所需的部件,與所有主要供應(yīng)商簽訂合同;
D.要求本月采購(gòu)總支出不得超過(guò)本月的預(yù)算數(shù)。

3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)表明市場(chǎng)部可能存在舞弊?()

A.有些向新供應(yīng)商支付的較大數(shù)額貨款沒(méi)有文件記錄。
B.某經(jīng)理的生活方式似乎超過(guò)了一個(gè)市場(chǎng)部經(jīng)理薪金所能提供的生活方式。
C.為了鼓勵(lì)創(chuàng)新,管理者創(chuàng)造了一個(gè)“相當(dāng)寬松”的控制環(huán)境。
D.以上三項(xiàng)都對(duì)。

4.單項(xiàng)選擇題在內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)結(jié)束不久發(fā)生了一起重大的員工舞弊案。內(nèi)部審計(jì)師有可能因沒(méi)有指出并報(bào)告以下哪項(xiàng)內(nèi)容而沒(méi)有恰當(dāng)?shù)芈男衅涠糁莆璞椎穆氊?zé):()

A.旨在監(jiān)控有關(guān)活動(dòng)的政策、實(shí)務(wù)和程序以及對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)安全防護(hù)工作要差于高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)安全防護(hù)工作;
B.取決于職能分離的控制系統(tǒng)由于三個(gè)人的共謀而失效;
C.沒(méi)有書(shū)面政策規(guī)定受禁止的活動(dòng)以及在發(fā)現(xiàn)違規(guī)則所要采取的行動(dòng);
D.部門(mén)員工未經(jīng)適當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn),以至不能區(qū)分真實(shí)簽章與偽造簽章。

5.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差反映的內(nèi)容的有:()

A.以樣本誤差為基礎(chǔ)投影到總體的平均誤差。
B.樣本誤差。
C.樣本項(xiàng)目的變化程度。
D.內(nèi)部審計(jì)師能接受的總體中的錯(cuò)誤。

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以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

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為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

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某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門(mén)經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過(guò)裝運(yùn)劣質(zhì)商品來(lái)虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題