A.在實施之前審查控制系統(tǒng)。
B.安裝并更新控制系統(tǒng)。
C.制定控制系統(tǒng)的程序。
D.設(shè)計控制系統(tǒng)。
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A.運營信息和財務(wù)信息的可靠性和完整性
B.經(jīng)營的效率和效果
C.遵循適用的法律和法規(guī)
D.在組織內(nèi)部推廣適當?shù)牡赖潞蛢r值觀
A.為節(jié)省審計費用而將內(nèi)部審計師告知的情況記錄在報告中
B.審計人員獨立設(shè)計一個計劃來進行調(diào)查異常的原因
C.審計人員在內(nèi)部審計師的幫助下建立一個計劃來收集恰當?shù)淖C據(jù)
D.以上均不可采用
A.董事會設(shè)立的一種規(guī)章制度,組織按照該制度運行
B.管理風險,增加實現(xiàn)既定目標可能性而采取的行動措施
C.通過事實充分的行動為目標的實現(xiàn)提供必然保證
D.管理層設(shè)計的會計系統(tǒng)和相關(guān)的控制程序
A.作為發(fā)現(xiàn)型控制程序來檢查不利事項的存在
B.作為指導性控制程序來確保實現(xiàn)有利結(jié)果
C.是沒有必要的,因為這種批準一定會被通過
D.負責批準的管理層會根據(jù)情況判斷該申請是否必要
A.是組織所采取的將偏差限定在可接受水平的成本效益考評方法。
B.是對組織選擇的要完成內(nèi)容的表述。
C.是管理層計劃、組織并指導適當行動的實施,以合理地保證目標的實現(xiàn)。
D.是以準確、及時、經(jīng)濟的方式實現(xiàn)組織的目標和目的。
最新試題
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
評估風險因素相對重要性的最好的方法是()
作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()