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每日一練
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注冊會計師內(nèi)部控制評價與審計單項選擇題每日一練(2019.07.25)
來源:考試資料網(wǎng)
1
建議審計委員會每年至少舉行()會議,并于審計周期的主要日期舉行。
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2
下列各項不屬于內(nèi)部控制缺陷按照內(nèi)部控制嚴重程度分類的是()。
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3
下列關(guān)于內(nèi)部控制審計要求說法不正確的是()。
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4
甲公司在內(nèi)部控制自評中發(fā)現(xiàn),多項業(yè)務流程和控制手段存在缺陷或風險隱患。有些屬于設(shè)計缺陷,有些屬于運行缺陷。下面所列情況中,屬于運行缺陷的是()。
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5
下列關(guān)于《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的表述正確的是()。
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