會(huì)計(jì)師事務(wù)所的A注冊(cè)會(huì)計(jì)師接受委托,對(duì)被審計(jì)單位2017年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),在針對(duì)內(nèi)部控制的了解過程中發(fā)現(xiàn)若干內(nèi)部控制規(guī)定,請(qǐng)說明這些內(nèi)部控制可以防止哪一種錯(cuò)報(bào),并判斷其對(duì)應(yīng)的控制類型和最相關(guān)的一個(gè)項(xiàng)目及其主要認(rèn)定。(請(qǐng)將答案填寫在給出的表格中。)