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國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)
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每日一練
章節(jié)練習
國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)章節(jié)練習(2020.04.26)
來源:考試資料網(wǎng)
1
公司內(nèi)部審計部門是公司內(nèi)部控制制度的有機組成部分。當審計部門對系統(tǒng)開發(fā)情況進行檢查時,內(nèi)部審計部門應該選取哪種控制措施?()
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2
內(nèi)部審計師在參與公司活動時可以扮演各種角色,下列那個角色會損害內(nèi)部審計師的獨立性:()
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3
內(nèi)部審計師在對困難職工補助金的審查中發(fā)現(xiàn),部分補助金沒有按照工資政策要求的經(jīng)職工補助金委員會批準,而是由總經(jīng)理的審批發(fā)放。若該補助金在審計報告提交之前,職工補助金委員會批準了該筆補助,那么內(nèi)部審計師應該怎么做?()
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4
首席風險官為組織內(nèi)的企業(yè)風險管理提供總協(xié)調(diào)。根據(jù)COSO模型,不屬于首席風險官的風險管理責任的是:()
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5
確定長期內(nèi)丟失和重復的交易的控制方法是()。
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6
由于某公司所屬工廠的工作性質(zhì),保證輻射安全極為重要。有項業(yè)務是測試輻射性物質(zhì)在采購、配送與使用方面的系統(tǒng)控制。測試中有充分的證據(jù)表明,這個流程的記錄情況良好,安全部門工作人員也很熟悉安全的運作流程。由于采購部門和設備部門也涉及這個流程,內(nèi)部審計師正在考慮對這兩個部門的放射性物質(zhì)處理過程進行檢查。內(nèi)部審計師應該:()
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7
內(nèi)部審計師通過與資產(chǎn)管理員面談,了解到資產(chǎn)使用部門經(jīng)常自行購買固定資產(chǎn),而不是按照公司規(guī)定由采購部同一購買。內(nèi)部審計師在執(zhí)行詳細測試時,通過檢查固定資產(chǎn)采購申請單也發(fā)現(xiàn)部分申請單沒有采購人員簽字。那么詳細測試提供的證據(jù)是:()
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8
觀察法被認為是一項可靠的審計程序,但是它的用途有限。盡管如此,這種方法仍被用于許多不同的業(yè)務場合。對于觀察法作為一種審計技術,以下表述正確的是:()
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9
在第1年的1月1日,公司采購了機器10000美元,預計使用年限是10年,沒有殘值。該公司采用直線法折舊機器,在第5年的1月1日,企業(yè)預計該機器的使用年限只剩3年,那么第5年的1月1日,企業(yè)預計該機器的使用年限只剩3年,那么第5年的折舊費用是多少?()
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10
在已購商品收條上,驗收部門人員將已收商品數(shù)量與包裝單數(shù)量進行對比,并以商品主要價格數(shù)據(jù)清單為基礎標出零售價。然后,將已注釋的包裝條進行存貨控制,商品自動送到零售銷售區(qū)域。這項活動的最重要的控制力度是:()
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