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每日一練
章節(jié)練習(xí)
浙江農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計員內(nèi)部審計員(資金業(yè)務(wù)類)章節(jié)練習(xí)(2018.03.08)
來源:考試資料網(wǎng)
1.判斷題
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
參考答案:
對
進(jìn)入題庫練習(xí)
2.判斷題
商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法,商業(yè)銀行開展其他個人理財業(yè)務(wù)活動,不需要審批,但應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定及時向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其派出機(jī)構(gòu)報告。
參考答案:
對
進(jìn)入題庫練習(xí)
3.判斷題
內(nèi)部審計人員在社會交往中,應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。
參考答案:
對
進(jìn)入題庫練習(xí)
4.判斷題
屬性抽樣是利用樣本的特征分析來估計總體特征,主要用于對內(nèi)部控制制度的符合測試。
參考答案:
對
進(jìn)入題庫練習(xí)
5.判斷題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進(jìn)行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。
參考答案:
錯
進(jìn)入題庫練習(xí)
6.判斷題
商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法,商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的統(tǒng)計指標(biāo)、統(tǒng)計方式,有關(guān)報表的編制,以及相關(guān)信息和報表報告的披露等,由中國人民銀行另行規(guī)定。
參考答案:
錯
進(jìn)入題庫練習(xí)
7.判斷題
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。
參考答案:
對
進(jìn)入題庫練習(xí)
8.判斷題
資金業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)債券收息日和到期兌付日會自動產(chǎn)生收息或到期兌付指令。
參考答案:
對
進(jìn)入題庫練習(xí)
9.判斷題
全部審計和詳細(xì)審計的涵義是一致的。
參考答案:
錯
進(jìn)入題庫練習(xí)
10.判斷題
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
參考答案:
錯
進(jìn)入題庫練習(xí)