多項選擇題內部審計關注的風險主要有()。
A.財務和經營信息不足
B.政策﹑計劃﹑程序﹑法律和標準貫徹失敗
C.資產流失﹑資源浪費和無效使用
D.不能達到目標
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1.多項選擇題有效的戰(zhàn)略控制具備()
A.與環(huán)境互動
B.完整的戰(zhàn)略評價體系
C.戰(zhàn)略控制風險預警
D.多種戰(zhàn)略控制手段并舉
2.多項選擇題風險控制流程的步驟包括()。
A.目標設定
B.風險評估
C.風險應對
D.風險識別
3.多項選擇題運營風險對企業(yè)造成的影響包括()。
A.是企業(yè)內部控制機制失效
B.增加企業(yè)盈利機會
C.達不到企業(yè)戰(zhàn)略目標
D.嚴重的財物損失
4.多項選擇題評價流程與任務控制的具體方法有()。
A.現(xiàn)場觀察
B.調查表
C.抽樣檢查
D.詢問
5.多項選擇題董事會領導的內部審計部門需要關注()
A.負責單位是否恰當?shù)貓蟾媪孙L險
B.經營活動是否有效
C.舉報制度是否有效
D.董事會是否履行了職責
最新試題
在我國確保財務報告真實可靠已上升為法律要求,而確保這一目標的途徑就是()
題型:單項選擇題
管理報告內部控制應至少關注哪些風險?
題型:問答題
什么是信息系統(tǒng)內部控制?其價值主要體現(xiàn)在哪些方面?
題型:問答題
什么是運營分析控制?運營分析的流程一般包括哪幾個階段?
題型:問答題
企業(yè)對于重大的業(yè)務和事項,應當實行“一支筆"審批制度。
題型:判斷題
現(xiàn)代企業(yè)的內部機構有哪些基本形式?
題型:問答題
企業(yè)承擔社會責任,必然導致企業(yè)競爭力的削弱。
題型:判斷題
內部控制是一個完整的全過程控制體系,包括事前控制、事中控制和事后控制,包括制度執(zhí)行與制度監(jiān)督評價。
題型:判斷題
什么是財務報告內部控制?其價值主要體現(xiàn)在哪些方面?
題型:問答題
內部控制制度僅能用來防控風險。
題型:判斷題