多項選擇題內部審計關注的風險主要有()。

A.財務和經營信息不足
B.政策﹑計劃﹑程序﹑法律和標準貫徹失敗
C.資產流失﹑資源浪費和無效使用
D.不能達到目標


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題有效的戰(zhàn)略控制具備()

A.與環(huán)境互動
B.完整的戰(zhàn)略評價體系
C.戰(zhàn)略控制風險預警
D.多種戰(zhàn)略控制手段并舉

2.多項選擇題風險控制流程的步驟包括()。

A.目標設定
B.風險評估
C.風險應對
D.風險識別

3.多項選擇題運營風險對企業(yè)造成的影響包括()。

A.是企業(yè)內部控制機制失效
B.增加企業(yè)盈利機會
C.達不到企業(yè)戰(zhàn)略目標
D.嚴重的財物損失

4.多項選擇題評價流程與任務控制的具體方法有()。

A.現(xiàn)場觀察
B.調查表
C.抽樣檢查
D.詢問

5.多項選擇題董事會領導的內部審計部門需要關注()

A.負責單位是否恰當?shù)貓蟾媪孙L險
B.經營活動是否有效
C.舉報制度是否有效
D.董事會是否履行了職責