單項選擇題在組織內(nèi)部對建立、健全并有效實施內(nèi)部控制,預(yù)防、 發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為負(fù)有責(zé)任的是()

A.管理層
B.董事會
C.內(nèi)部審計機構(gòu)
D.監(jiān)事會


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2.單項選擇題對信息技術(shù)一般性控制進(jìn)行審計時,應(yīng)當(dāng)考慮的控制活 動不包括()

A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設(shè)計管理

最新試題

審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。

題型:多項選擇題

審計通知書的內(nèi)容主要包括()。

題型:多項選擇題

審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備下列職業(yè)要求()。

題型:多項選擇題

審計人員應(yīng)當(dāng)真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關(guān)的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標(biāo)()。

題型:多項選擇題

遇有下列情形之一的,審計組應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整審計實施方案()。

題型:多項選擇題

審計組對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。

題型:多項選擇題

審計組調(diào)整審計方案的哪些事項應(yīng)當(dāng)報經(jīng)審計機關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?

題型:問答題

審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?

題型:問答題

國家機關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。

題型:多項選擇題

審計機關(guān)和審計人員開展下列工作,不適用國家審計準(zhǔn)則的規(guī)定()。

題型:多項選擇題